您好,在、请问一下题目是在哪里呢

老师,前年生产车间的工资一直在计提,做的是借生产成本,贷应付职工薪酬,但是没有发放,导致应付职工薪酬贷方余额太多。今年开劳务票了,怎么给应付职工薪酬冲平
老师,我们实际工作中比如南海财务分公司代付社保的会计分录,其中一条是借:其他应付款,应付职工薪酬。贷:其他应收款,这是什么意思啊
请问老师,科目余额表应付职工薪酬只有期初企业年金14.5万 期末也是这个数,本期没有任何借贷发生额是什么意思?
请问老师,科目余额表上应付职工薪酬-教育经费,期初贷方余额2万元,本期借方发生3000元,直接:借:应付职工福利-职工教育经费 贷银行存款。请问老师2022年度企业所得税汇算清缴这个图片这张表不用填写的吧
老师,请问这个一年的本期发生额比如应付职工薪酬财务部张三借贷方3000是什么意思
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师,您看附件呢,实际张三工资是8000呢,为什么这里写发生额3000呢
老师,而且还是一年的
这个附件是3000,您说的8000是在哪里呢
这个员工每月工资8000块,工资表
老师,这个是以前会计做的,本期3000是什么意思
一年的发生额就3000吗,好奇怪
老师这个是科目余额表
有可能是有一部分没有对公没有记账导致的
老师,这个期末有余额的是不是没有支付的
您嗯对是这个意思的哈
老师,那它这个不是导致账和实际不符
嗯对,确实这个是账实不符的
老师,如果这样的话,税务过来查不就麻烦了
会有一些麻烦的这个