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老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师

2026-03-27 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-27 10:27

收电费发票付款: 借:管理费用 / 制造费用(自用部分) 其他业务成本(分摊给对方部分) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向对方收款开票: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额)

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收电费发票付款: 借:管理费用 / 制造费用(自用部分) 其他业务成本(分摊给对方部分) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向对方收款开票: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额)
2026-03-27
你好,没法抵扣的,这个抵扣不了。
2022-07-29
你跟你税务局那边直接说就可以的,发票没有抵扣,当时分录怎么做的?
2022-09-01
同学你好,公司是一般纳税人——您 方购入后是直接出售么/
2022-07-29
同学你好 可以开具发票分割单
2023-10-16
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