您好,同学,很高兴回答您的问题
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢
物流公司赔偿丢失货物款是否涉及增值税,请老师告诉相应文件,以便查看,谢谢
这个没有文件,如果人家原价赔偿你的,你这个货物相当于没有发生进项,也不允许抵扣。
是公司产品,本来是销售的
你好,你公司这个需要购入吗?还是自己生产的。
自己生产的,是将丢失货物涉税进项税额转出还是视同销售处理
你好,赔偿的没有利润进项转出的
按售价赔偿的,但考虑是非正常损失就将货物涉税进项税额转出了,那差额还需缴增值税吗?
你好,进项是100,进项转出也是100,没有差额,不需要多交税的。
赔偿金与成本价差属于增值部分吗?如果属于差额是不是增值税
是的 差额的那一部分需要交增值税的
金税盘报销和抵税的分录分别是什么?
借管理费用 贷银行存款, 借应交税费、应交增值税减免税款姐管理费用负数。
老师那个不抵税的时候第二笔分录要不要做
不抵扣不要做第二个。
收到进项票到底是直接应交税费—进项税,还是应交税费待认证进项税?
那之前会计收到发票也抵扣了,她记得待认证进项税,咋办?
抵扣过了,她应该做进项税,但是做的是待认证进项税,年末做了一个这个分录
金税盘报销和抵税的分录分别是什么?
借管理费用 贷银行存款, 借应交税费、应交增值税减免税款姐管理费用负数。