你好!同学对的可以这样处理
老师,您好。就是我公司的车,每个月的过路费都是银行直接扣款,但是比如我9月份实际做的是8月份的账目,但是8月份的通行费电子发票在当月并没有开出来, 像这种情况我是挂, 借:应付账款-上海公共交通卡。。。 贷:银行存款。。 然后下个月发票开出来再 借:管理费用-过路费 应交税额-增值税-进项税额 贷:应付账款-上海公共交通。。 是这样吗老师
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师,有这么个问题:就是公司每月交办公室电话费,电信公司开的收据,是200或500,但是在当月开的电信服务发票显示是上个月的费用,费用也肯定和交的金额是对不上的。 我在做账务处理,如在5月交话费时交了500,相当预存话费500,借;预付账款-电信公司 贷:库存现金,6月再打印5月话费发票,借管理费用,贷预付账款 这样是吗?
老师,水电气费预存进去,每个月的发票是根据实际用的数量开票,怎么做账呢?预存时:借:预付账款 借:银行存款, 收到发票时:借:长期待摊费用-开办费 贷:预付账款(我公司在筹备阶段),老师帮我看一下这样做对吗
5月份预付了的公司的一年宽带费、发当时分录是这样做的:借:应付账款-中国电信公司2000元,贷:银行存款 2000元,7月去电信公司打印每月消费的宽带费用专票180元,问7月账务处理会计分录怎么写?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢