你好,半成品回来加工吗?如果是的话做生产成本里面。

老师,我这边有两个问题啊,第一个问题就是我们公司他那个有自制半成品,还有委外加工的半成品,然后我在那个会计科目那里,我增加了,增加了两个,一个是自制半成品,一个是委外加工半成品,然后第二个问题就是存货核算方法,然后这边我也增加了两个,然后我拍照发给你,你看一下对不对? 会计科目那边我增加了一个是自制半成品,然后是委托加工半成品,然后第二个就是存货核算方法那边,然后我拍照发给你了,就是自制半成品,还有委外加工半成品的核算方法。 我这样做目的:分细一点,自制和委外分开
外发加工的半成品,应该计入委托加工物资的什么二级科目,入库后也不是完工库存商品还要继续加工的那种,是继续计入原材料,还是计入库存商品—半成品?
老师好,我单位委托外单位加工商品,货到入库的商品成本价老板订了100做了入库,月末会计核算出来实际的成本是80或者120,那么这个成本的差额怎么做账呢
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
新手会计对科目运用也不是很好,有的时候可能把委外加工的产品直接入库存商品,有的时候又进生产成本,中间没有半成品过程,这样可以吗?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目