你好,企业所得税只能重新汇算当年的所的税,意思是要调整以前年度的报表重新汇算,不能在今年的税前扣除
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
老师 我想请问一下 小企业会计准则 自查并补申报以前年度的收入 账务上直接按照未来适用法计入当期的收入和费用 科目是主营业务收入以及主营业务成本 请问该部分是否可以再企业所得税税前扣除
老师您好,想咨询一个合伙企业相关的事情。 我们新注册了一家合伙企业,并且承接了一个项目,初始资金是投资款,预计会产生一千多万的项目支出,但收入呢可能主要是来自后期的广告赞助,是计入“营业外收入”科目嘛,所以我就想请问对产生的那些项目费用是进主营业务成本-**项目-**费用还是直接进费用科目呢?
老师,请问小规模纳税人(小企业会计准则)去年卖车3000元,今年税务局今年发现说卖便宜了,要求补交9250收入的税。请问我这里分录哪里需要改?小企业会计准则没有以前年度损益调整,年的主营业务收入,税金及附加做成什么科目呢? 贷:本年利润改成利润分配是吗? 账是补做去年的吗?
老师,上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了,现在发现发票开错了 ,要把发票红冲,申报表里面是不是把进项税额转出 ,填写在附表二第20栏:红字专用发票信息表注明的进项税额这里,
老师,我们股东想技术成果入股,需要交个税吗,交多少呢
老师,我们公司需要变更法人,法人是百分之百的持股,现在我还没有开始变更,我如何能知道在变更股权时会不会涉及到个税,如何能查看到要不要缴纳呢?
你好,不含税9000,按税率1%,税额是多少?
报销单的模版是什么样子的?
老师,我发现之前年份折旧额年份4年变成3年折旧,错误,需要补提吗?
建筑行业营业执照注册资本2600万,报表实收资本200万,有什么影响呢?
老师您好,现在有家公司对方付了30多万,没开票给别人,老板说直接注销掉,倒时候用另外一家给他开发票,这种操作可以嘛
固定资产,取得的专票,原价应该写不含税的,进行折旧吗?还是写含税价
老师,请问公司现在账上有6笔借款,其中A笔是有国资委的批复,说是主要用于偿还以前的借款利息,保证公司的信誉,借款合同里约定是补偿企业流动资金;B笔的借款合同里说了是为了进军新能源产业,拟并购公司但资金短缺,申请融资;这两笔钱都是跟某基金公司借的,能不能作为一般借款利息分摊到各个在建工程里?
但是我是因为自查库存然后去申报的 不是说可以弥补五年吗
那也是在发生的当年开始弥补哈,不能跨年做账