你好,学员,按照实际的1%做账

老师,我单位付给对方25万,这是含税的,但是签订合同时规定了25万是不含税的,现在要开发票,应该怎么办
一个项目 合同价106万含税 正常情况下是客户 A公司和B公司双方签订 但是现在B公司因为特殊原因无法签订 是由中介费C和A签订106万,然后C收取管理费及相关税费 B和C的结算的方式是 签订合同价(扣除管理费及所得税)比如95万 但是因为C对A开票是大合同106万 B对C开票也是全额开106万 (为了平和C对A开票支付的增值税附加税)但是实际收款只收了95 这种情况可存在吗
我们是一般纳税人企业跟小规模企业签订了一个展会9万的合同,我们2月把款付清了,对方也开了一个点的专票,3月疫情没开成,现在协商退3万给我们,他们要求我们开票,这样应该不对吧,应该怎样操作
我们是一般纳税人企业跟小规模企业签订了一个展会9万的合同,我们2月把款付清了,对方也开了一个点的专票,3月疫情没开成,现在协商退3万给我们,他们需要开3万的红字发票吗
我是小规模 给一般纳税开了含1%的51万的专票 因合同签订是3%的 对方要求将2%的税点扣下了 那么这个税点怎么入账
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
2%的税款从1%价税合计里面扣除了 那这部分款怎么入账 进入哪个科目
如果做账是按照3% 2%的部分结转到营业外收入或者其他收益
我是销售方 购买方扣了我的2%的税款
2%收不到的,转到营业外收入
开8万的票 应收8万 实收7500 那5000进什么科目
差额计入营业外收入 借银行存款75000 贷应收账款80000 营业外收入5000