是在销售商品的时候附赠的可以抵扣

#提问#老师,客户买了我司一台设备,我司同时赠送给客户一些工具,工具是我们购进的,取得专票,请问购买的工具进项税额可以抵扣吗,赠品给客户不开票,我们怎样做分录
老师好,我们是一般纳税人修理厂,给客户开的配件是13个点的普票,我们收回来的进项专票能抵扣税额吗?第二,公司开出去的是配件,买了辆车,进项可以抵扣吗?
老师 公司买了一些配件 是赠送给客户的,这个怎么做账呢,进项税可以抵扣吗,凭证怎么做
请问老师,我们购买了一些商品配件获取了专票,这些配件送给了客户,请问这些专票的进项还能抵扣吗?
老师,请问客户购买了无人机,销售单已经开出去了。后面客户又找老板说跟我们公司买了这么多飞机是否能送他一点东西,然后老板同意送配件,销售部门又开了赠送配件的单,请问这个赠送物品的成本允许税前扣除否?
租的十年的地皮,上塔建的厂房和办公室入固定资产吗?怎么计提折旧
请问老师,中级会计实物租赁这章,请问如果租赁付款额中有: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、6年后确定使用购买选择权,花30万买断设备 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下30万买断费是否应该折现并参与未确认融资费用的计算? 如果修改一下换成: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、8年后终止租赁合同,赔偿20万。 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下赔偿款20万是否也需要折现?是否参与计算未确认融资费用?请逐一回答,谢谢!
消费者在平台上买了一个手镯,给消费者开了票,这个票的金额包含了税票吗
老师,请问一年20万需要交多少个税,麻烦给我一个换算的公式,看能交多少钱
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
好的,那附赠的这些配件我做到主营业务成本吗?
需要在在发票的上体现,才行
就是附赠的这些配件我们买进来时是有发票的,那我们在附赠出去后可以结转附赠品的 购进成本吗?
是的,就是那样处理的,必须要出库单,跟销售商品时一起出库