你好,您摘要就写往来对冲就行。

请教老师: 其他应收款贷方22500,其他应付款借方495,请问其他应收和其他应付负数重分类的分录怎么写?
,法人转款出去,借其他应收款,到后面一直是法人私户发工资,能不能借其他应付款 贷其他应收款。平掉这两个对应的往来吖?还有摘要怎么写合适吖?
老师,单位同一股东其他应收款和其他应付款可以对冲的话,分录摘要该怎么写?用什么做附件?
摘要:本公司收到总公司转入报销员工押金款 借:其他应收款-租赁公司4500 贷:其他应付款—总公司4500 摘要:本公司报销员工代付4500元押金 借:其他应收款-员工4500 贷:其他应付款—本公司4500 请问我写的分录对吗?
请问老师,应付账款借贷方,从其他应收/付款对冲的话,摘要写什么合适?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
好的,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。
请问老师,其他应收款和应付款,是用银行存款,或者库存现金平账吗?
你好 是的可以这样处理的
好的,谢谢老师
摘要也是往来款对冲吗?
因为你不是对冲往来科目嘛,所以咱就直接简单明了的写往来对冲就 摘要写的就是这个业务内容。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。