你好,就是指固定资产,无形资产处置损益这些。

20年企业所得税汇算清缴时,低于500万固定资产一次性扣除了,21年资产处置,这要在汇算清缴表中怎么填写。谢谢
做汇算清缴,车辆报废的损失填营业外收入明细时,应填在非流动资产处置损失,还是其他呢,一般非流动资产处置损失指的是什么
老师,你好,资产处置损益不用给所得税汇算清缴的申报表里填吗?
老师好,所得税汇算清缴中非流动资产损益处置是指什么?谢谢!
你好老师,如果涉及递延所得税资产汇算清缴在什么位置填?非常感谢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
是指销售固定资产,无形资产这件事带来的损益吗
你好 是的是这样对的
老师,请问像停车费、车位租赁费也属于非流动资产损益处置中吗?
不填写在这里的不填写。
老师,请问所得税汇算清缴中的非流动资产损益处置与增值税申报表中的服务业中不动产与无形资产价税合计额,这两个数字有什么联系吗?
如果他都是处置损益的金额,那他俩就是一样的。
请问停车费、车位租赁费收入是填到增值税申报表中的服务业中不动产与无形资产这一列中吗?
首先你要清楚这个是处置损益,你后面是和这个处置是没有关系的。
对的,一个是处置损益,一个是收入。我想问停车费、车位租赁费收入是填到增值税申报表中的服务业中不动产与无形资产这一列中吗?
填写到这里是对的。
那就明白了,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。