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老师这个分录对不对,卖出去二手车101410元,未来发票,买入时候价格税合计74830这个准确分录计算怎么来的?

2023-09-18 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 13:40

你们单位支付出去多少?你看合同没有发票直接按照你支付的来。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 13:45

是这样老师,我们22年3月买入这台车发票价税合计74830,我现在就是二手车卖出去车款101410,分录怎么做,卖出去的二手车没开发票给用户

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齐红老师 解答 2023-09-18 13:47

你好,这个是自己使用过的是吗?借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产74830, 借银行存款101410 贷固定资产清理101410÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 如果是一般纳税人一般计税的, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 13:59

也就是说二手车没开发票的收入是101410÷1.13=89743.36那这个固定资产贷方89743.36科目改成其他业务收入可以吗?那最后所需要缴纳的二手车销项税就是11666.64?这个销项税就是101410总价减去固定资产清理89743.36吗

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:08

哦,可以的,可以这么做的。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:16

整个二手车卖出去后盈利的分录和金额这样对吗老师?,那填写税费填入其他业务收入金额安多少填写交税?是不是还要做一笔税费?是营业外收入206119.4这个金额填写申报表中

整个二手车卖出去后盈利的分录和金额这样对吗老师?,那填写税费填入其他业务收入金额安多少填写交税?是不是还要做一笔税费?是营业外收入206119.4这个金额填写申报表中
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齐红老师 解答 2023-09-18 14:19

其他业务收入,101410÷1.13 应交税费,应交增税销项,101410÷1.13×13%

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:21

申报表中我填写再未开票收入中不含收入就是盈利的营业外收入206119.4填入计算销项税吗

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:21

101410÷1.13这个填写不含税的销售额,这个是销售额,这个才是销售额。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:29

嗯嗯,对,那就是申报表中填写未开票二手车销售金额89743.36 二手车销项税填写就是11666.64金额就对了,对吧老师

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:30

可以的,可以这么做的。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:32

好的,那最后盈利的营业外收入还需要做一笔交税分录吗

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:35

借营业外之处带固定资产清理,只多这一个呀,你的固定资产是在借方余额。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:49

做错了,我的固定资产清理应该在贷方是亏损

做错了,我的固定资产清理应该在贷方是亏损
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齐红老师 解答 2023-09-18 14:50

第二个固定资产不是让你改成其他业务收入吗?

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:51

还有个问题就是办事人员发票高开了,那我实际收到101410高开了2万发票,这个我应该按照哪个金额确定销售额度应该安发票才对吧老师

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:53

你好,按照高开的来差额收不回来的放的销售费用。

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快账用户4995 追问 2023-09-18 14:59

第二个科目固定资产清理放入其他业务收入后那结转的固定资产清理借方还是贷方应该多少,看着有点别扭了

第二个科目固定资产清理放入其他业务收入后那结转的固定资产清理借方还是贷方应该多少,看着有点别扭了
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齐红老师 解答 2023-09-18 15:02

59863.95第一行的固定资产清理。这个就是。

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你们单位支付出去多少?你看合同没有发票直接按照你支付的来。
2023-09-18
你好,不需要红冲发票,你按照你实际销售价格,不能低于市场的价格太低做收入就行。 剩下的做无票销售就是了。
2025-02-14
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后固定资产清理余额结转到营业外收支
2024-07-09
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额
2024-05-11
你好。二手车的,普通发票不能抵扣的。
2023-08-29
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