你们单位支付出去多少?你看合同没有发票直接按照你支付的来。

老师请问公司购买多辆二手重型半挂牵引车,二手车发票联上只有车价合计,没有税额。怎么我看前任代理记账会计的分录把进项税额都给算出来了(在借方),这样对吗?
老师这个分录对不对,卖出去二手车101410元,未来发票,买入时候价格税合计74830这个准确分录计算怎么来的?
老师问一下,这个月卖了汽车,累计折旧5752.50元,汽车原值24271.84元,这个月现金卖了17000元。这个分录怎么写?我们是服务业一般纳税人,收入的增值税发票税率是6%,汽车原来买进也是二手车开的发票是3%税率,已经抵扣了,这次卖出开了一张6%的增值税发票
我们是一般纳税人公司买了辆二手车,二手车发票上的金额是100000元,实际支付了98000元,意思是2000元不用付了。这个会计分录怎么做呢,还有就是购买二手车辆的时候有合同,需要缴纳印花税吗
老师,我公司有一辆原值是20万的车,折旧已计提完,残值是0。这个月车卖了,去二手车市场开了一张7万元整的发票,票面没有利率,就一个车价合计7万元。那我现在针对这个业务分录该怎么做?这个卖二手车交税是要交多少的?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
是这样老师,我们22年3月买入这台车发票价税合计74830,我现在就是二手车卖出去车款101410,分录怎么做,卖出去的二手车没开发票给用户
你好,这个是自己使用过的是吗?借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产74830, 借银行存款101410 贷固定资产清理101410÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 如果是一般纳税人一般计税的, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
也就是说二手车没开发票的收入是101410÷1.13=89743.36那这个固定资产贷方89743.36科目改成其他业务收入可以吗?那最后所需要缴纳的二手车销项税就是11666.64?这个销项税就是101410总价减去固定资产清理89743.36吗
哦,可以的,可以这么做的。
整个二手车卖出去后盈利的分录和金额这样对吗老师?,那填写税费填入其他业务收入金额安多少填写交税?是不是还要做一笔税费?是营业外收入206119.4这个金额填写申报表中
其他业务收入,101410÷1.13 应交税费,应交增税销项,101410÷1.13×13%
申报表中我填写再未开票收入中不含收入就是盈利的营业外收入206119.4填入计算销项税吗
101410÷1.13这个填写不含税的销售额,这个是销售额,这个才是销售额。
嗯嗯,对,那就是申报表中填写未开票二手车销售金额89743.36 二手车销项税填写就是11666.64金额就对了,对吧老师
可以的,可以这么做的。
好的,那最后盈利的营业外收入还需要做一笔交税分录吗
借营业外之处带固定资产清理,只多这一个呀,你的固定资产是在借方余额。
做错了,我的固定资产清理应该在贷方是亏损
第二个固定资产不是让你改成其他业务收入吗?
还有个问题就是办事人员发票高开了,那我实际收到101410高开了2万发票,这个我应该按照哪个金额确定销售额度应该安发票才对吧老师
你好,按照高开的来差额收不回来的放的销售费用。
第二个科目固定资产清理放入其他业务收入后那结转的固定资产清理借方还是贷方应该多少,看着有点别扭了
59863.95第一行的固定资产清理。这个就是。