在具体的什么问题?

请问收到一张单位买月饼的进项专票,怎么做分录呢
零星采购多大金额需要合同?
小规模公司上季度未开票收入50万元在本季度退款,已交的税款能退还吗?
老师请问餐饮业预付卡开成餐饮服务发票怎么办
老师,网上企业银行支付的服务费是计入财务费用吗?
老师,制造公司原材料入库财务需要哪些资料做为原始凭证呢?
我司企业是批发贸易企业,计划和a公司研发生产保健产品。a公司提供技术指导(比如提供产品具体的组成,比如xxx几克xxx几克),我司负责销售,并且我司找第三方生产,a的技术相关和我司签协议。我司找第三方生产。a和我司结算费用。我司作为一个批发贸易企业,这种费用能报么?
老师,公司收到的汽油发票大于入账金额,这个怎么去解释呢
老师建筑公司9%付款不要发票在付款对方金额里扣几个百分点合适?
请教老师:销售货物对赌协议收入业务问题:A公司25年销售800万盒药品,年收入8000万,A公司与B客户25年签订了销售对赌协议,B公司如果25销售了100万盒的药品,A公司将给予每盒2元的奖励,以货物奖励,发票折扣形式在26年给予优惠,即发货20万盒(销售单价10元,价值100×2=200万元)假设B客户于26年购买50万盒,则20万盒优惠的货物随同发货,收取50万盒的货款500万。假设B客户25年完成对赌目标。我有两个疑惑点: 1、25年增值税按8000万申报(开票金额不含税8000万,含税金额9040万,收款金额是8000*1.13=9040万,25年款到发货及开票已完成)。会计准则营业收入=8000-200=7800万,那所得税口径的营业收入是8000万还是7800万呢?(是否有税会差异) 2、25年减计200万的收入并确认了200万的合同负债,26年转销合同负债200万,又确认了200万的收入,26年是否重复确认了200万的收入?26年的收入不是应该500万吗?如果在26年确认200万收入,那么26年收入不是500+200=700万了吗?
请问税务数字账户中-全量发票查询,在查询类型中选择“取得发票”是什么意思?(我发现取得发票和进项发票好像不一样)
就是别人给你们开的 不一样的具体的哪里不一样
2022年10月8日,董事会批准,将成本模式后续计量的出租房产的预计使用年限由50年变成60年,该出租房产的原价为6000万,平均年限计提折旧,残值0,那么2022年的折旧额应该怎么计算?
2.其他应付款贷方挂账,账上己无资产,仅有与之对应的未分配利润,准备注销如何账务处理较好?
前9个月计提折旧金额=6000÷50÷12×9=90 后3个月计提折旧金额=(60 00÷50×10-6000÷50÷12×9)÷(60×12-10×12-9)×3
3.就是别人给你们开的 不一样的具体的哪里不一样 我从“取得发票”进去,查发票所属期不能跨国1年,但是我从进项票勾选那里进去,里面的进项票可以是以前任意时间内的。而且两个查询出的票也完全不一样,到底是怎么回事?蟹蟹
发票号码有没有一样的 然后看开票金额 税收数字账户收到的发票里面这个是最全的,专票,普票都在这里额 勾选平台是专票勾选的
其他应付款贷方挂账,账上己无资产,仅有与之对应的未分配利润,准备注销如何账务处理较好?
借其他应付款 贷营业外收入 借营业外收入 贷本年利润 还有一个他是股东,有银行流水的吗
我七月暂估商品出售了,8月收到发票,我冲红后按照发票正常入库,上个月暂估出售的商品重新做账,这样八月收入就多了?具体怎么做麻烦老师写一下分录,谢谢! 老师,七月销售的那笔分录要红冲吗? 不需要 收入不需要的 七月销售的分录:借应收账款,贷主营业务收入,应交税-销项税这边就不用管了是吗?
八月没做收入 你在看下去
增值税按销售额 印花税看你的业务,你开的啥发票 企业所得税查账征收的按利润 工会经费按工资 印花税我们10月份是按照开出去的7-9月销售发票的价税合计的总金额申报么
你开的什么业务的 有些不交的 销售货物的吗
前9个月计提折旧金额=6000÷50÷12×9=90 后3个月计提折旧金额=(60 00÷50×10-6000÷50÷12×9)÷(60×12-10×12-9)×3 老师,他为啥是前9个月为一段啊,之前不是固定资产么,固定资产的折旧不是当月减少,当月还要计提的么,不是应该10个月么
对 之前是50年 后来改了60年 前后有差异
你开的什么业务的 有些不交的 销售货物的吗 我们开的是产品的专用发票和普通发票,然后还有就是技术服务费发票,
技术服务的需要缴纳万分之3, 小规模、小型微利企业、个体户减半
产品的万分之3买卖合同,小规模,小型微利企业小规模减半
对 之前是50年 后来改了60年 前后有差异 老师,还是要麻烦您,我还是这个点没明白,他10月8日更改,我总是认为折旧时间是10个月,我这想法是老是想不通
当月变更,按照变更之后的来