这个月补 借银行存款 贷预收账款

老师,出了一批货给客户,但是没有开票和收到了客户货款,发票等下个月收到货款在开票,这个要怎么做账
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师有一笔公账收到的货款4455,但是之前那个会计没有开发票给客户,就一直挂在预收哪里。后面也没有合作了,客户资料不知道了。这个月报税,怎么填这个
半路接账,上个月公户收到客户一笔业务的部分款,没开票(客户后期付清货款后开票),也没做账,这个月要怎么操作?
您好 我们公司是进出口企业,然后有一个客户弃货了,还有一部分客户的钱还在公司,然后工厂付了一部分的货款,还有一部分没付,账务和税务要怎么操作?
老师,关于公司雇佣残疾人都分别有哪些优惠政策可以享受呢?比如,公司有顾3.4个残疾人可以享受什么政策
老师你好,我们委托供应商一同开发的产品怎么开票
1、乙方为满足甲方特殊工艺要求。经双方现场考察和讨论后同意在乙方固体制剂车间制粒间拆除原全自动湿热灭菌柜,改造安装甲方沙参麦冬颗粒专用的热循环烘箱;甲方同意支付湖北太子药业有限公司固体制剂车间增加CT-C-II型热风循环烘箱设备的采购费用及该设备的安装、调试等费用,以用于沙参麦冬颗粒产品的研究及商业化生产; 2、CT-C-II型热风循环烘箱设备采购费为50000.00元(大写:伍万圆整),已安装设备拆除、新设备设备安装、调试等费用为35000.00元(大写:叁万伍仟圆整),全自动湿热灭菌柜拆除损失费15000.000(壹万伍仟圆整)共计100000.00 元(大写:拾万元整整); 发票开的是13个点的增值税专用发票 内容是产品加工费 甲方分录应该怎么做
社保计提缴纳的会计分录
月末有留底税金,那进项和销项要不要结转掉,还是要到年末结转
不在年底公司能先做分红吗?
老师咨询一下,科目余额表中,应交税费本期借方发生额,本期贷方发生额,期末余额在货方分别表示什么意思
老师好,公司有业务往来(属于乙方),老板要减资,但要改公司名称才能进行减资,改名称这个事情会对业务往来有什么影响?有什么好的方法让老板不改名称和减资?
老师,央企全资子公司,这个子公司做粮油米面营销的,2024年报上参保39人,发工资的实际只有22人,每年工资高达1000多万,这是什么情况啊,工资比收入金额都大,直接巨额亏损?
老师,电商报送新规从什么时候开始实施?