同学你好 需要交印花税
我公司是做蔬菜水果等食材生意的 主要销售为食堂 我们采购是从农民手里采购的 没有进项票 我们每月需要开发票 怎么做账 需要报税吗
老师,请教下,公司食堂向个人购买的蔬菜、肉类食材,凭对方开具的收据可以税前扣除吗?还是说需要他自己到税务局代开发票才行呢
老师:我们医院食堂购入的蔬菜,肉,米等食材需要交印花税吗?
老师,我们公司食堂购买的蔬菜食用油要不要缴纳印花税
你好,老师,我们是宁波一家餐饮管理有限公司,专业承包食堂的,公对公结账,对方需要我们开餐饮公司发票,我想问一下,我们承包经营的食堂采购的蔬菜肉类等发票我们餐饮管理公司可以入账吗
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
老师:车的加油费需要交印花税吗?
同学你好 这个要交印花税
那医院购入的办公品和病人生活用品,是不是也得交呀?
是的 这个都要交的
水电费呢?
这种的不用交的哦
但会计学堂的其他老师说加油费不用交印花税,电费不交印花税,但水费需要交,也不知道谁的对?
是的,不好意思 油费公司车加油不用交 电费也不用 水费要交的 根据《中华人民共和国税收征收管理法》公司车辆的加油费用和电费都不属于印花税范畴内,所以不用缴纳印花税。但是,水费属于购销合同行为,所以需要缴纳印花税
怎么判断用不用交印花税?
按照这个来判断就可以
老师:食堂购入的米面粮油蔬菜也没签合同,到底要不要交印花税?
同学你好 这个要交的哦