你好,不需要的,不用开发票。

老师,唐老师讲为了节税在赠送客户礼品时可以将茶叶烟酒等换为自行生产或委托加工的产品,从而可计入业务宣传费,这里自行生产和委托加工的产品必须是自己本来就有销售的产品吗?可以不是自己经营范围内的产品,专门生产来赠送的吗?
你好老师,我们贴着自己logo的礼品赠送给客户,要开发票,还得另外出9个点儿,才能给专票。 我礼品当宣传费,是不是不能抵扣进项了 如果我抵扣进项是不是还得销售时再开发票,又得交13个点儿
你好老师,我们贴着自己logo的礼品赠送给客户,要开发票,还得另外出9个点儿,才能给专票。 我礼品当宣传费,是不是不能抵扣进项了 如果我抵扣进项是不是还得销售时再开发票,又得交13个点儿
老师,你好,我们单位送自产产品给客户作为宣传品,发票能自己给自己开吗
老师,你好。厂家开给我单位一张发票,借:库存商品219026.55,应交增值税进项税28473.45 贷:预付账款247500 现在我们自己开给自己单位做固定资产,借固定资产283008.85元,贷:应交税费销项税36791.15元 库存商品219026.55元,相差27191.15元,进货是247500元,我们开给自己是319800元,会计分录应该怎么做?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
直接视同销售就可以了。
如果开专票是否有税务风险
你好,没必要开专票的,你开了专票做什么 这个不需要开发票。
开了专票也不会多抵扣,也不会少交税。
我们开了专票入宣传费
然后发票也抵扣了
你好,你需要视同销售的,借销售费用,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本带库存商品。
那老师,就是我不管是否随单赠送都要视同销售是吗
对的,是的,是这么做的。
那我们之前开票抵扣了是不是少交了增值税了
你开出去发票,购买方销售方都是你销售方,你不交税啊。
就是交了销项税,进项税也抵扣了
你开一张发票,你既是销售方还是购买方,这个一个肖像,一个正进项,这不没有多抵扣。
但是正常不是不能抵,从税务来说我们是不是少交税了
可以抵扣的,因为你交了销项税额,怎么不能抵扣?
老师,您不是说不开票吗?不开票怎么抵?
你好。你自产自销的材料发票没有吗?资产自销的材料发票,还有车间的水电费分摊的费用,这些没有吗?你的成本构成都有哪些?材料、人工费?
老师,我们是保险产品
你好,那你们自己怎么生产?你的成本都有哪些?
保险卖的是服务
那你说的自产的产品 那你平时正常销售的时候怎么抵扣增值税的 有销售这个服务的业务吗