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老师,你好。厂家开给我单位一张发票,借:库存商品219026.55,应交增值税进项税28473.45 贷:预付账款247500 现在我们自己开给自己单位做固定资产,借固定资产283008.85元,贷:应交税费销项税36791.15元 库存商品219026.55元,相差27191.15元,进货是247500元,我们开给自己是319800元,会计分录应该怎么做?

2023-11-27 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-27 15:29

你好,借固定资产应交税金应交增值税进项,贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项, 借主营业务成本 贷库存商品。

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快账用户6141 追问 2023-11-27 15:34

老师,做固定资产的金额,应该是我们自己单位开给自己单位这张发票的金额吗?

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:37

是的,对的,是这么做的。

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快账用户6141 追问 2023-11-27 15:43

老师,借固定资产283008.85进项税28473.45贷:主营业务收入283008.85销项税36791.15这个分录不平,税额相差8317.7元,我们进货价与开票价是不一样的,麻烦老师看看我哪里做错了?

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:46

你好,你这个销项税额是怎么算的?

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快账用户6141 追问 2023-11-27 15:51

老师,就是我们自己单位开给自己单位的这张机动车发票的销项税额,进项税额是按照厂家开给我们单位的发票算进项税额

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:53

不是的,这个进项是发票上面的税额,销项也是发票上面的税额,都是你单位开的机动车发票。

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快账用户6141 追问 2023-11-27 15:55

明白了谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:57

不用客气,工作愉快。

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你好,借固定资产应交税金应交增值税进项,贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项, 借主营业务成本 贷库存商品。
2023-11-27
你好;   你们这个 发票 是开的1130 的 金额; 你们支付了 好多钱出去  ;    
2023-05-09
你之前把自己开给自己的机动车发票入了固定资产,现在发票红冲了,就要把那笔固定资产也冲掉,不然账和卡片肯定对不上。 直接给你分录(照着做就平) 红冲固定资产入账那笔 借:固定资产 红字 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 红字 贷:应收账款 红字 你已经做的: 红冲收入:借应收账款红字,贷收入、销项红字 红冲成本:借库存商品,贷主营业务成本红字
2026-04-02
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
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