你好,如果不对的话,你可以自己手动修改一下

老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
季度的企业所得税表只会获取收入,成本,营业利润额,不会获取税金附加,费用金额吗?假如我第一季度去修改资产负债表,利润表数据,假如税金及附加减少300,管理费用增加300,资产负载表应交税金减少300,其他应付款增加300,结果就是期末余额不变,营业利润不变,利润总额不变,同理然后修改一下第二季度的财务,不去修改2和季度企业所得税表可以吗?
一般纳税人季度报税:所得税预缴报表是填季度的利润还是本年累计的,另外财务报表是报的季度的还是累计的?我们以前报的是所得税预缴表比如报第二季度的,所填金额是一月至6月的累计金额,然后财务报表报的是第二季度的,4月至6月的,这样就造成两个报表的收入成本利润不一致,现在税局要求我们这两个报表的收入成本利润必须一致。
老师,请问,我3月份利润上面的有个营业外收入的数据,然后我上传第二季度的利润表到税局网站,税局本月金额就是本季度金额,然后我利润表第二季度是没有营业外收入的,有数据是因为第一季度留下来的,现在的问题是,我按照利润表上面的金额填进去,税局网站本年累积金额又加多了一次营业外收入的金额,这个是怎么回事啊?
填写季度企业所得税表的时候,营业收入,营业成本,利润总额是不是根据最后一个月的累加数去填,比如1到3月份的季度表,我主要根据第3月份的累积数去填,是么
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
那老师,就按照我利润表的数据来填就可以了,是吧
没错的,就是这样的,按照利润表填就行
那我利润表上面本年累计数一直有个营业外收入,那我这个数据都要一直填在税局的利润表上吗?
这个肯定是需要填写的
填上去了,那税局网站本年累计数就会自动加多一次营业外收入噢,
如果多的话,那就不用填了
那就是说税局网站的本年累计数要手动改成跟利润表上的数据一样了,是吧,除非利润表上又有新的营业外收入,就不一样了
对,没错,就是这么操作的
老师,错了,我刚刚手动加了下,不用去修改的啊,你修改了,总额就对不上了,就是说根据利润表上的金额填上去,然后税局那边的本年累计数数据是自动生成的,如果你手动改了,最后的总额会对不上的
如果能填好以后,和你这个一致就行