你好,他实际自己消费的是吗?如果是的话,做耕费需要他交个税的,这个抵扣不了多少所得税。

老师好,我们老板窗帘,吃饭,沃尔玛买东西,他说可以做活动费,这些都能抵扣成本吗
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
老师您好!我上次问到了关于长期待摊费用的摊销问题。我们是建筑行业,打地基,用的设备是强夯机。但是买的钢板,钢丝绳那些,一次性进成本不合理,因为金额太大,钢板做出来的夯锤,会用到不同的工地,设备上带的钢丝绳也是同样。所以我把买来的钢板记入长期待摊费用(分三年摊销),钢丝绳就记入低值易耗品。我当时说的是我按项目产值比例进行分摊这个长期待摊费用和钢丝绳费用。但是现在发现不太合理,因为有的项目虽然有产值,但他并不是我公司设备干的活,而是外面租赁设备干的活(的对于外面租赁设备,我们是不管夯锤和钢丝绳的,都是有设备老板自己负责)。所以我想按照我们每个项目上自己公司设备分摊的折旧额比例,来分摊当年的长期待摊费用和钢丝绳费用。这样分摊可以吗?
您好老师,请问一下,我公司成本不够,老板每个月都会把有庭日常开支,例如说沃尔玛购买吃喝穿等所有用品都开了发票,看发票明细跟我公司业务是没有一点关联关系,我也跟他说了几次,这些发票不能用,会有风险,但是他还是每个月都开,那这些发票我能入账吗?或者我入账后,明年汇算清缴再调减?
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
如果税务局一旦查账,是个人消费的,这种一分钱抵扣不了。
他开的是公司的发票
开给公司,你也得看具体的什么业务。不是说所有的开给公司的业务都可以做账务处理,都可以抵扣所得税。
窗帘这些可以算做公司买的东西吧
你好,你单位能用得上吗?如果税务局一旦查账,你能提供证明的可以。
老板说的是展会的,我们收的是咨询服务费
窗帘这个也可以做为装修的开支吧
可以的,可以这么做的。
吃饭我可以做差旅费,董事会费,会议费这些吧,这些可以全额扣除
会议费,你得有这些原始凭证 1、 正式的会议通知:会议费用预算(公司级、部门级、产品发布 级等标准限额)、会议议程2、 会议纪要:时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、 支付凭证。3、 会议签到表:单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人 员。
差旅费有住宿的发票吗?有坐车的吗?
有的,还有很多飞机票的发票
那就可以的,可以这么做的。
沃尔玛买的菜那些能做活动费吗
你好,你们有对应的活动收入可以。