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老师,优惠政策公司享受进项税加计抵减请问如何做会计分录呢?申报时在哪里自动抵减申报吗?

2023-09-19 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 16:02

借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。 附表4、一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。

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快账用户1821 追问 2023-09-19 16:09

老师应交税费应交增值税增值税加计扣除这个科目是自己添加的吗?

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快账用户1821 追问 2023-09-19 16:09

老师如果不添加这个科目可以用哪个科目代替吗

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:10

的,是的,那就不用做增值税加计,扣除这些借应交税费未交增值税代营业外收入。

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快账用户1821 追问 2023-09-19 16:11

老师有个其他收益可以用不?还是说其他收益和营业外收入都可以呀

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:12

你好 可以 可以的都可以。

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借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。 附表4、一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。
2023-09-19
同学你好 不享受的话不能申报 的,享受的才申报,建筑的不享受所以不用申报加计抵减
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