借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。 附表4、一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面。

老师好,我们公司享受了一般纳税人加计抵减10%的政策,12月份使用加计抵减额10236元抵减了增值税,12月底需要计提吗,1月缴纳增值税时会计分录如何做?谢谢!
老师,我想请问下,公司享受了那个加计抵减额,在增值税申报主表里面不会显示吗
你好老师,因我公司之前一直有进项税留底,所以未享受加计抵减政策,现在留抵税额已全部退税,无留底。可以申报之前已认证的进项税,享受加计抵减政策吗?
老师好,我公司22年10月成立,23年3月开始取得收入,本月申报5雪增值税的时候享受加计抵减政策,3月和4月认证的进项税记入本月加计抵减的计税基础吗
请问老师,我这有个进项税加计抵减政策,2022年有享受的,我八月有2500的进项税,我9月份已经申报完8月份的增值税了,现在还可以申请2023年度的这个政策吗?,要是申请下来,还需要重新申报吗?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
老师,企业所得税汇算清缴退税,要怎么做账做分录呢
企业的纳税证明和完税证明分别在哪里查询
老师 2025年给客户开具专票,如果对方未记账,2026年我方需要开红字发票重新开具吗
老师好,一般纳税人个体户一年可以开多少票,是不是年收入超500万就自动生成一般纳税人了
老师,企业所得税汇算清缴退税,要怎么做账做分录呢
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码是多少,哪个里边
老师,原来的公司因资不抵债,把资产转给了我们,形成欠款300万,是公司内部分家形成的欠款,我们已经还给他280万了。现在税账上我们还欠他200万材料款,我们对公户还款70万,怎么还款才能都还清,账务还能好处理呀?
请问小规模,购买材料已付款没收到发票,做账记借预付账款 贷银行存款可以吗
老师应交税费应交增值税增值税加计扣除这个科目是自己添加的吗?
老师如果不添加这个科目可以用哪个科目代替吗
的,是的,那就不用做增值税加计,扣除这些借应交税费未交增值税代营业外收入。
老师有个其他收益可以用不?还是说其他收益和营业外收入都可以呀
你好 可以 可以的都可以。