可以享受加计抵减政策的

留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,一般纳税人4月购进固定资产取得进项在5月申请了期末留底退税并于5月取得退税款,在6月申报5月属期增值税时候因为企业也是享受10%加计抵减的,在计提加计抵减时候,5月取得的留底退税还可以计提来享受加计抵减吗
你好老师,因我公司之前一直有进项税留底,所以未享受加计抵减政策,现在留抵税额已全部退税,无留底。可以申报之前已认证的进项税,享受加计抵减政策吗?
你好老师,我公司9月份进行留抵退税,所有进项税已全部退回,在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣,3月已做账务处理,但增值税报表上因有进项税,所以一直为享受减免,请问,9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗?账务和增值税报表该怎么弄?
老师好,我公司有留抵增值税6000元,按政策申请进项转出退税,款已到账,第二个月有无票收入,但没有进项。申报时,却没产生税金,而是在加计抵减那显示还有6000,在这抵减销项,这是因为什么呢?
老师,普通发票需要勾选吗
老师,盘盈的固定资产按重置成本入帐:借:固定资产 贷:以前年度损益调整; 那这个贷方怎么冲消
老师您好,请问新注册企业,需要申请的章是法定名称章吗?章选什么材质的呢?
给客户选择座位付的钱,航空公司没有发票,这种能报吗
出口货物,业务批次,在哪看呢,是什么样的呢,
公司买的车的商业险里面,驾乘险需要交印花税么
老师,A公司和个人共同成立的公司,个人是法人占1%,A公司占99%,那注册资本实缴的话是不是由A公司打款99%,个人打款1%?
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多,如果匹配起来,法人也会认定为挂靠社保吗?
老师,A公司是B公司股东,A和B公司是C公司股东,B公司退回10万,出让C公司股权,这个B公司怎么账务处理,分别怎么处理
老师您好,请问新注册企业,需要申请的章是法定名称章吗?章选什么材质的呢?
从什么时候开始算呢
这个月是不是只能填写本月的进项税,之前的进项税在电子税务局可以一次性填列吗
之前的进项税加计扣除,你没有申报填列吗
没有,之前进项税,一直没有申报过,所以之前年度的需要去税务大厅还是电子税务局可以申报
电子税务局可以申报的
以前年度的怎么申报?
你只能填列到当期里面啊
当期电子税务局系统会自动匹配当期进项税发生额啊,确定可以调么???
之前系统是可以补填的额