没有发票正常做帐会算纳税调增
老师,请问一下,我是个体一般纳税人运输服务部,与一个工厂承包运输该工厂的货物,由于我没有挂靠或者固定的车队拉货,所以只能找外面的流动私人车辆,然后每拉一趟我就先垫运费给他们,而且司机也不能给我提供任何的加油发票,现在工厂要求我开9个点的运输发票给他们,他们才能给我结我给司机们垫的运费,每个月大概有15万左右,这样我能开吗?产生的税会不会很高。
老师,您好!我们是施工企业,劳务分包给劳务公司,我们每月给劳务公司提供工资申报数据,其中有一个人的工资连续几个月都是申报的5000元整(无法提供工资支付银行流水),请问存在哪些税务风险,应该怎么解决?
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师,我想问一下,就是一般小车子托运个人的是没有运费的,但是我这个业务发生了,又要做费用,就要找运输公司代开运输发票,别人要收8个点的税费,这个怎么做账写分录啊,
自己去税务局领的发票代码和开票系统里面的不一致怎么办?
长盈精密机械制造有限公司与G公司为独立不相关联的两个公司,2020年6月30日,长盈精密机械制造有限公司与G公司达成合并协议,以库存商品和银行存款5000000元作为对价取得G公司60%的股权。其中,库存商品的账面价值为600000元(账面余额为700000元,已计提跌价准备100000元),公允价值为800000元,增值税额为104000元。合并日,G公司在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值为9000000元(有表决权的净资产公允价值为9500000元);长盈精密机械制造有限公司“资本公积——资本溢价”账户余额为260000元。在合并过程中,长盈精密机械制造有限公司以银行存款支付审计费用、评估费用、法律服务等相关费用21200元(其中可抵扣的增值税为1200元
长盈精密机械制造有限公司与G公司为独立不相关联的两个公司,2020年6月30日,长盈精密机械制造有限公司与G公司达成合并协议,以库存商品和银行存款5000000元作为对价取得G公司60%的股权。其中,库存商品的账面价值为600000元(账面余额为700000元,已计提跌价准备100000元),公允价值为800000元,增值税额为104000元。合并日,G公司在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值为9000000元(有表决权的净资产公允价值为9500000元);长盈精密机械制造有限公司“资本公积——资本溢价”账户余额为260000元。在合并过程中,长盈精密机械制造有限公司以银行存款支付审计费用、评估费用、法律服务等相关费用21200元(其中可抵扣的增值税为1200元)
甲公司为增值税一般纳税人,本年1月销售机器设备(非农机)和农机共取得含税销售额800万元,未分别核算。如果分别核算,销售机器设备(非农机)取得含税销售额650万元,销售农机取得含税销售额150万元。请对其进行税收筹划。
请问老师调整去年的账,库存商品增加,累计折旧减少,利润增加,调账分录怎么写?
甲企业2x20年4月1日向乙企业购入一批原材料,价格为6000000元,增值为780000元,货款及税款共6780000元,原定三个月后付清,甲企业没有按期偿债务。双方于2x20年7月29日签订债务重组协议。协议规定,甲企业将以其持有一项确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的对丙企业的股票投资和一项确认为长期股权投资的对丁企业的股权投资来抵偿所欠乙企业的6780000元应付账款。该金融资产的账面价值为400000元,重组前已确认的公允价值变动损失为10000元,重组当日的公允价值为390000元,该长期股权投资的账面价值为6000000元,重组当日的公允价值为5530000元。2x20年7月30日双方办理了两项股权的转让手续。甲、乙企业分别支付7000元、4000元的相关费用。其他相关税费略。假定乙企业将受让的股权投资分两种情况:作为长期股权投资和作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。根据上述资料,写出甲、乙企业2x20年7月30日的相关账务处理。
我们公司开票给对方公司,收款的时候发现付款方是另外一家公司,对方说是贷款户直接付的,这样可以的吗?还是需要其他说明证明
我们公司开票给对方公司,收款的时候发现付款方是另外一家公司,对方说是贷款户直接付的,这样可以的吗?还是需要其他说明证明
我们开票给对方公司,但是付款用另外一家公司付的,他们说是贷款直接付的,这样是可以的吗,需要说明吗
建筑公司经营范围施工和分包,资质只有劳务!现接了一个清包工2000万!辅材100万左右,剩下的大都是人工!我们是从总包接的货,能再分包吗?这么多人工,实际上工地上是班组施工,能让他们给我们开劳务发票吗?我们这边做工资,是不是需要给工人申报个税啊!给他们缴纳社保吗?走工资薪金申报吗?申报系统都是一个月月申报的,劳务工资都是好几个月一起做一起发?这个怎么申报?没处理过!
用临时工,支付这些可还行? 不过金额比较大
可以的,可以这么做的