您好,B公司要给A公司开34100/(1-2%)*1.06=36883.67
个人小王给B公司服务,A公司代小王收款,B公司给A公司开了6个点的服务发票并给A公司转了42000,A公司扣7个点的税点后转给小王39252元,请问这样操作可以吗?怎么做账?
咨询一下,A公司和B公司属于同一个法人,B公司给A公司车间提供服务,就是B公司人员给A公司人员干活,工作地点在A公司,现在B公司需要给A公司开票,请问这个开票时的税收分类编码选哪个?是劳务?还是销售服务?
请问下 如A 公司是一般纳税人 向上游甲方提供服务获得10000元收入,并向甲方开具6个点的增值税专票。然后A公司需要把其中5000元结算给他的下游服务商B 公司,B 公司是小规模纳税人,给A 公司开具的是3个点的服务类专票,请问就这项业务A 公司应缴税款怎么结算?
大华公司于年初存入5万元,在年利率为12%,期限为5年,每半年复利一次的情况下,下列说法正确的有()。A实际利率是24%B每半年支付的利息是3000元C实际利率是6%D实际利率是12.36%
26日,营销部刘明销售给广州五羊商贸有限公司甲产品500件、乙产品400件甲产品每件售价550.00元,乙产品每件售价530.00,增值税税率为13%,价税款550310.00元。货已发出,并向对方开具增值税专用发票。另用现金代垫运输费800.00元,价税款及代垫运输费暂未收到
某食品厂为增值税一般纳税人。销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备一台,购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔销售业务的增值税应纳税额为()元。
将上月购入以备出售的J产品10台作为福利发放给总经理,J产品的进价成本为10000元,售价为30000元,增值税税率为13%。J产品的进项税额上月已抵扣。
5日,将自产的M产品200台作为福利发放给直接从事生产的工人,M产品的成本为120000元,售价为160000元,增值税税率为13%。
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,我该如何账务处理?然后当月服务商让我公司开具红字发票信息表,又开具了金额为28000元的蓝字发票来报销,我公司也正常支付了28000元,接下来又该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,然后当月服务商又开具了金额为28000元的发票来报销,我公司也正常支付了28000元,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商降30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
海达公司为增值税一般纳税人于2019年12月1日从某公司购入原材料一批入库增值税发票注明价款23,000元增值税进项税额2990元材料已验收入库销售方提供的信用条件为十销售方提供的信用条件为10分之220分之一三十分之n假设海达公司分别在12月3日12月17日和12月24日付款采用总价法核算现金折扣假定计算现金折扣时不考虑增值税
老师 人家对方收2%服务费还要加上0.72附加税这个合理吗?
项目金额2%服务费
您好,合理的,交了增值税附加税配套呢,还有收所得税的
项目金额是1770500元-558650元分包出去了 剩余金额是我们的在减去2%服务费 这个怎么算
他们收了我们2.72%服务费
您好,是算什么呀,没告诉我怕理解错了
算扣除服务费后我们应该给他们开多少钱的票?他们应该给我们多少钱
您好,项目金额是1770500元-558650元分包出去了 ,剩余金额是我们的在减去2%服务费 ,他们收了我们2.72%服务费,这个里面是谁收谁的服务费呀,
A公司收B公司的
也就是项目是B公司 拿A公司与甲方合作 钱到A公司 再给B公司 A公司收B公司2.72%服务费
错了 是B公司收A公司的钱
还是说错了 是A公司收B公司服务费
您好,好的,项目金额是1770500元-558650元分包出去钱给其他分包方了,A给B剩余 1211850 (B收钱并开票1211850给A),A公司收B公司2.72%服务费,服务费 1211850 /(1-2.72%)*2.72%=33883.96
老师服务费是应该减去分包出去的金额吗?
早上好,不知道合同是咋约定的呀,分包这部分也一起给服务费那就不减,另外我想这个不像加税点,不用除(1-2.72%), A公司收B公司2.72%服务费,1770500*2.72% 等48157.6