您好押金多记入其他应收款,其他应收款要按照对方明细设置二级明细

1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
老师,公司一年多的账没做,想要理出头绪,该怎么做?有什么快速的方法吗?老板急用
老师 我们公司是快递公司 现在库房购买了一批分拣材料 金额有9000多 有5000多的 我做的是内账 那这批材料可以直接做进费用里吗 做费用里的话做什么费用合适呀
供应商本月付款明细有公司名称,发票号,金额,核对付款信息的方式,除了把金蝶1-6月应付账款导出,发票号和金额分别VLOOKUP核对,还有分别和1-5月的付款信息核对是否有重复付款 还有别的简单快效的办法吗
请问废品回收公司的业务是怎么做账的?有什么特别注意的地方吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
我们是液气企业,钢瓶押金一天好几百张,单独入账的话,根本入不过来
有简单有效的记账方法吗?
您要是想详细记录只能是这么记,要么就是按照区域或者其他的显著标准划分。
我按照经办人划分可以吧?
也可以,按照经办人也可以,能够方便下一步查询就行
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评