你好,根据实际加工费收入开具发票,是没有问题的
老师我想请教一个问题,就是贸易公司比如说购进商品400元有专票,运费100元是普票,现在我500元销售出去,那我只有400的进项可以抵扣,那100元的运费是普票不可以抵扣的,因为运费普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,现在照我销售出去收到的500元钱,表面看我就是赚了100元钱,销项抵进项后我还要交100元的增值税,可我购进时是实实在在花了500元钱的,这种情况税务我要怎么处理,才可以避免我上那100元的税?
老师,利润奇高,没有进项成本费用发票。 发票情况是这样的:公司做了一个研发项目,物料客户提供了一部分,没发票;研发人员,以及专配测试用了很多外部人员,这方面也没发票;加上一些业务费用;预计百来万的进项缺口,这一块需要开增值税专票来抵。老师有没有什么意见和建议
老师:我想请问一下,除了发电的和物业可以开具电费发票外,还有什么行业是可以开具电费发票的?我们属于零售业,然后把铺面转租,公司在电力公司有开户,这种情况下是否可以向租户开具增值税专用发票
我司加工企业,进项只有电费,今年买了一部车取得增值税专用发票可以抵扣,在没有那么多电费的情况先开了销售票出去,这种情况有什么问题吗
老师您好,我公司十月份收到几张电子专用发票,登录电子税务局看到有一项提示“按照增值税管理政策规定,您存在进项税额不得抵扣的发票信息,请确认您取得的增值税专用发票能否用于申报抵扣“,该发票开票内容为:(垃圾清运费,税率6%)开票方为一般纳税人企业,请问这是什么情况
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
按专票的开票额和固定毛利率,如何计算销售成本?
老师,缴纳的房产税跟城市土地使用税计入那个会计科目
银行借出给员工的款 可以用库存现金还回来吗? 8000和4000的金额
老师,餐饮公司预付款报表怎么申报的
增值税不计入应纳税所得额那增值税进项税额的加计抵减要不要调增应纳税所得额?
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
可是我们没有那么多电费,而是用固定资产的进项先抵扣,这个是不是得暂估电费?
你好,是支付了电费,只是还没有取得电费发票?
没有,我们都是按照电费来开销售发票的,但是这个月刚好有一张固定资产先抵扣了
你好,如果是支付了电费,还没有取得电费发票,是需要暂估电费的。 否则就不需要的