您好,肯定不对的,资产都处理了,价值还在账面上,卖了多少钱就是多少钱入账,至于这个价格不公允,肯定是有款进私卡了,财务人员发现这个风险,需要提醒老板的,老板又不懂财务。现在问老板实际情况,把实际收到的车款转部分到账上来,把资产清理了

老师您好,请问:我刚接手一个户,前任会计给了我一堆二手车销售统一发票,但是发票上面多数的金额是1000块钱(二手车销售1000不符合市场公允价),前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票,就始终没有做固定资产清理、处置,没有交增值税,她觉得价格有失公允,有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年,自从卖车后,固定资产就一直躺在账上,至今也没提折旧,固定资产在账上有2000多w,请问老师,前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税,这样做对吗?我该怎么办?求救老师蟹蟹。
老师您好,请问:我刚接手一家货物运输公司,之前公司卖了一批二手车但是没有交增值税,我查了过去老会计的固定资产折旧表格,发现当时固定资产入账时没有包含车辆购置税,那么我给做固定资产清理、补交增值税时,这样有影响吗?我该怎么做?我直接按不含税价减去累计折旧做固定资产清理可以吗?蟹蟹
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师记得么? 去年三月我接受虚开的三轮车票,其实没有这个车,导致去年交了购置税,今年一琢磨还得交车船税 我之前跟你沟通的是这月准备让厂家开红票,当退货,处理,然后申请退购置税。你也说了这样没风险。。 我现在的问题是,1假如,我是说假如,我就这么糊里糊涂一直账面挂着折旧,不红冲,每年交车船税,请问,如果四年后都折旧完了,然后第五年注销公司时候。 会有什么麻烦么?折旧完账面固定资产应该就是0对吧?账面不用处理什么, 2至于过户,也没东西,我私下也不用过户,反正公司也注销了,是不是不用管什么了? 三轮车一共才18000,公司年销售也就三四十万小公司。 我就是问不管他,注销完,会不会有啥麻烦?还在公司下面,但是公司注销了。 还是说,不过户注销不了? 3问题是没车,没法过户,在说过户到谁手里都得交车船税吧?对吧?
老师好,请问下我们公司销售了自己的固定资产1辆车,之前是二手车市场把增值税发票了并且不晓得是哪个交税了的,然后我就问了税务局老师,他说我们这个车的话我们可以申报未开票收入,然后我也申报了,但是账上呢我做的是固定资产清理,现在税务申报本年累计销售金额就大于我账上的金额,请问下现在是要怎么调账才能保持税务申报金额和账上金额一致呢?
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
您说的“把实际收到的车款转部分到账上来,把自从清理了”这句话,具体操作时,是让老板另外再开具额外的(补差价)二手车销售统一发票吗?还是怎样?我没太听明白。麻烦老师了蟹蟹
您好,是让老板另外把钱转到公账上,开不开发票没有关系的。我们交税和开票没有一对一的关系 ,不开票也可以申报未开票收入嘛
分录是不是: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额如果跨年,就是: 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额 请问老师是这样吗?蟹蟹老师
您好啊,我认为要把固定资产一个一个清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行 贷:固定资产清理 资产处置损益 (有收益交增值税) 销项税
我明白了,感恩老师。蟹蟹。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~