齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,肯定不对的,资产都处理了,价值还在账面上,卖了多少钱就是多少钱入账,至于这个价格不公允,肯定是有款进私卡了,财务人员发现这个风险,需要提醒老板的,老板又不懂财务。现在问老板实际情况,把实际收到的车款转部分到账上来,把资产清理了
您说的“把实际收到的车款转部分到账上来,把自从清理了”这句话,具体操作时,是让老板另外再开具额外的(补差价)二手车销售统一发票吗?还是怎样?我没太听明白。麻烦老师了蟹蟹
您好,是让老板另外把钱转到公账上,开不开发票没有关系的。我们交税和开票没有一对一的关系 ,不开票也可以申报未开票收入嘛
分录是不是: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额如果跨年,就是: 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额 请问老师是这样吗?蟹蟹老师
您好啊,我认为要把固定资产一个一个清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行 贷:固定资产清理 资产处置损益 (有收益交增值税) 销项税
我明白了,感恩老师。蟹蟹。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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您说的“把实际收到的车款转部分到账上来,把自从清理了”这句话,具体操作时,是让老板另外再开具额外的(补差价)二手车销售统一发票吗?还是怎样?我没太听明白。麻烦老师了蟹蟹
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分录是不是: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额如果跨年,就是: 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额 请问老师是这样吗?蟹蟹老师
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