您好,肯定不对的,资产都处理了,价值还在账面上,卖了多少钱就是多少钱入账,至于这个价格不公允,肯定是有款进私卡了,财务人员发现这个风险,需要提醒老板的,老板又不懂财务。现在问老板实际情况,把实际收到的车款转部分到账上来,把资产清理了

老师您好,请问:我刚接手一个户,前任会计给了我一堆二手车销售统一发票,但是发票上面多数的金额是1000块钱(二手车销售1000不符合市场公允价),前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票,就始终没有做固定资产清理、处置,没有交增值税,她觉得价格有失公允,有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年,自从卖车后,固定资产就一直躺在账上,至今也没提折旧,固定资产在账上有2000多w,请问老师,前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税,这样做对吗?我该怎么办?求救老师蟹蟹。
老师您好,请问:我刚接手一家货物运输公司,之前公司卖了一批二手车但是没有交增值税,我查了过去老会计的固定资产折旧表格,发现当时固定资产入账时没有包含车辆购置税,那么我给做固定资产清理、补交增值税时,这样有影响吗?我该怎么做?我直接按不含税价减去累计折旧做固定资产清理可以吗?蟹蟹
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师记得么? 去年三月我接受虚开的三轮车票,其实没有这个车,导致去年交了购置税,今年一琢磨还得交车船税 我之前跟你沟通的是这月准备让厂家开红票,当退货,处理,然后申请退购置税。你也说了这样没风险。。 我现在的问题是,1假如,我是说假如,我就这么糊里糊涂一直账面挂着折旧,不红冲,每年交车船税,请问,如果四年后都折旧完了,然后第五年注销公司时候。 会有什么麻烦么?折旧完账面固定资产应该就是0对吧?账面不用处理什么, 2至于过户,也没东西,我私下也不用过户,反正公司也注销了,是不是不用管什么了? 三轮车一共才18000,公司年销售也就三四十万小公司。 我就是问不管他,注销完,会不会有啥麻烦?还在公司下面,但是公司注销了。 还是说,不过户注销不了? 3问题是没车,没法过户,在说过户到谁手里都得交车船税吧?对吧?
老师好,请问下我们公司销售了自己的固定资产1辆车,之前是二手车市场把增值税发票了并且不晓得是哪个交税了的,然后我就问了税务局老师,他说我们这个车的话我们可以申报未开票收入,然后我也申报了,但是账上呢我做的是固定资产清理,现在税务申报本年累计销售金额就大于我账上的金额,请问下现在是要怎么调账才能保持税务申报金额和账上金额一致呢?
老师,请问工商年报中社保信息的“本期实际缴费金额”填单位承担部分,还是单位➕个人
费用实际当月发生,可以开专票,次月开进来,怎么做账比较合适
12.45【单选·2019年】2016年12月31日,甲公司董事会批准一项股份支付协议。协议规定:2017年1月1日,公司为其200名中层以上管理人员每人授予10万份现金股票增值权,行权条件是自2017年1月1日起,这些人员必须在公司连续服务满3年。甲公司2017年、2018年和2019年年末每份现金股票增值权的公允价值分别为10元、12元和15元。2017年有20名管理人员离职,甲公司预计未来两年还将有15名管理人员离职,2018年实际有10名管理人员离职,预计2019年还将有10名管理人员离职。假设2019年有10人实际离职,计算2019年的管理费用和应付职工薪酬。老师,这道题目怎么做啊
老师:我们公司腾讯广告网络收入员工一半4579.08*0.5=2289.54元,老板的意思还要扣给员工的2289.54元的税费,这个税费一般扣几个点,我们开的是专票
怎么保存发票xml格式?能打开查看发票吗
同一网店卖货,开了6家公司发票,可以填一張记账凭证吗?
已经有一个一人有限公司,又不能开多个,除了个人再公司持股再组一家,还有什么办法。已经找不到多一个个人持股。
购买大型固定资产配件,如风罩,入哪个科目
老师,甲公司把一台79000的叉车租给乙公司,每月租金600元,发票上面的名称要怎么开啊
个体工商户给员工开工资需要申报个人所得税吗
您说的“把实际收到的车款转部分到账上来,把自从清理了”这句话,具体操作时,是让老板另外再开具额外的(补差价)二手车销售统一发票吗?还是怎样?我没太听明白。麻烦老师了蟹蟹
您好,是让老板另外把钱转到公账上,开不开发票没有关系的。我们交税和开票没有一对一的关系 ,不开票也可以申报未开票收入嘛
分录是不是: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额如果跨年,就是: 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额 请问老师是这样吗?蟹蟹老师
您好啊,我认为要把固定资产一个一个清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行 贷:固定资产清理 资产处置损益 (有收益交增值税) 销项税
我明白了,感恩老师。蟹蟹。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~