你好,正规的来说需要按照合同来。

老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?该如何处理
请问老师,我们筹建期签订的工程承包合同,签订的金额是3000万,但是实际按照进度支付,还没有达到3000万,那么我们的印花税是按照合同金额缴纳还是实际发生的呢?
老师您好,请问印花税的话是根据什么数据来申报?比如我们跟对方签订100万含税货物合同,我们给对方开了50万含税发票,还有50万没有开,请问这种我该如何申报?
老师您好!印花税按买卖合同计税,假如我们签订一份50万的采购合同,但是发票只进来30万,我们是按照50万计税?同样,我们签订了100万的销售合同,只发出了80万,还有20没有出,那我们是按100万计税?谢谢
老师,购销合同印花税是根据合同还是发票缴纳呢?如果购买了100万货物,但是这合同有可能退货20万,那我是按签订了合同缴纳100万就立马交印花税,还是说等最后开完票,还是按付清款交印花税呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
在实际操作中,大部分都是按照你站上做的。
意思是实际操作的话根据发票进来以及开发票销售金额做账?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师(´-ω-`)
不用客气,工作愉快。