同学你好 按照收入申报就可以

老师您好,请问印花税的话是根据什么数据来申报?比如我们跟对方签订100万含税货物合同,我们给对方开了50万含税发票,还有50万没有开,请问这种我该如何申报?
对方开给我们建筑服务-工程服务增值税专用发票,签有合同,这种我应该如何计?交印花税话是按合同含税价交印花税吗?交印花税是若当月发生的就要在当月申报期内交印花税?还是按季度申报缴纳印花税?
你好老师问个问题,我是施工单位,我跟甲方开出去的发票都是9个点的税,但是分包单位给我开的有1个点3个点.9个点的税,我不够抵得,现在跟甲方签合同比如不含税金额是100万,理应跟分包方合同金额也是100万。但是因为他给我开票税点不一致,我最多给他开不含税金额98万,这种情况应该怎么签订合同呢?
请问一下老师,我是做酒店行业的,我们酒店是这种情况,我们有跟旅行社合作,比如我们本月收入50万其中卧票收入有15万,我报税的时候申报的收入是50 万,但是下月我们收到回款后又把发票开给对方了,这种情况我该怎么报税啊,我们是一般纳税人
印花税我们是季度申报,问1:是按合同的不含税金额吗?问2:如果合同没有写明是含税还是不含税,那直接按合同金额? 问3:那如果4月签了合同金额10万,没写明含税还是不含税,5月开了一张该合同的部分发票3%税率含税价5万,那我第二季度的印花税计税基础是怎么来填?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
老师,是不是只要确认收入就要缴纳印花税,要是没有确认收入就暂不缴纳(比如我们预收的钱)
同学你好 对的 直接缴纳就行
好的。谢谢老师
老师。请问我们问对方购买的货物,我们不用缴纳印花税吧
同学你好 货物需要缴纳 购销都要交的
好的谢谢老师
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