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老师您好,请问印花税的话是根据什么数据来申报?比如我们跟对方签订100万含税货物合同,我们给对方开了50万含税发票,还有50万没有开,请问这种我该如何申报?

2022-01-10 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 10:03

同学你好 按照收入申报就可以

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快账用户3763 追问 2022-01-10 10:05

老师,是不是只要确认收入就要缴纳印花税,要是没有确认收入就暂不缴纳(比如我们预收的钱)

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:19

同学你好 对的 直接缴纳就行

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快账用户3763 追问 2022-01-10 10:19

好的。谢谢老师

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快账用户3763 追问 2022-01-10 10:20

老师。请问我们问对方购买的货物,我们不用缴纳印花税吧

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:26

同学你好 货物需要缴纳 购销都要交的

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快账用户3763 追问 2022-01-10 10:28

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 10:32

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 按照收入申报就可以
2022-01-10
未开具发票一栏,当时填写的是50, 后期开了发票,未开具发票填写负数,然后开具的发票里面填写正数。
2024-12-23
印花税计税依据需分情况: 查账征收:按实际签订的购销合同金额(不含税,若合同未分开列明增值税则含税额),即买入 100 万 %2B 卖出 50 万的合同金额总和(150 万,若含税且合同未拆分)。 核定征收:按当地核定比例(如 60%-80%)乘以采购 %2B 销售金额总和,具体比例咨询主管税局。
2025-08-11
交印花税看签订的合同,合同是不含税价,就是按照不含税价交印花税,现在是按照季度来缴纳印花税的
2023-12-07
你好同学! 如果税法单独记载,印花税是按不含税的合同金额计算,如果没有单独记载,那么应该按含税的合同金额计算。 所以同学4月的合同应该按10万计算缴纳印花税。
2025-07-02
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