您好,那你直接做反向就可以了,因为也没有跨年

老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师,你好;8月份公司购买一个做账软件(我做是借管理费用3200 贷银行存款;然后因为一些问题9月份又退款了现在会计分录要怎么做呢
你好,老师,11月底,购买了个1500元的固定资产,也入了账,分录为:借:固定资产 贷:银行存款 12月份,因账号错误被退回,核实好账号后,又转了过去,这个怎么做会计分录?
老师,还有一个问题,就是做账软件我是入管理费用比较还是,无形资产的话就3200
做费用就可以的饿了这个的
好的谢谢老师
不客气的在,祝您开心