您好,那你直接做反向就可以了,因为也没有跨年

老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师,你好;8月份公司购买一个做账软件(我做是借管理费用3200 贷银行存款;然后因为一些问题9月份又退款了现在会计分录要怎么做呢
你好,老师,11月底,购买了个1500元的固定资产,也入了账,分录为:借:固定资产 贷:银行存款 12月份,因账号错误被退回,核实好账号后,又转了过去,这个怎么做会计分录?
请问通过走法律仲裁程序支付给员工的赔偿工资款,需要申报个税吗?账务怎么处理?
老师好,小规模餐饮管理公司需要变更法人及股权变更需要税务清算吗?若要需要哪些资料?
一般纳税人收到15000房租,按无票收入入账,销项税怎么计算
老师,问题1建筑异地施工开发票一定要预缴吗 问题2预缴和开发票有先后顺序吗
计提工资社保个税和发放工资 缴纳社保 缴纳个税 一系列分录 标准版
你好,我想咨询下,我们现在是很多应付账款有余额然后我发现是之前的遗留问题,最后一笔款也结清了,是票多开了,所以应付账款有余额,这个我能不能就是把付最后一次款的资料复印出来包括对方单位写的结清证明,放在后面,一起把挂账的金额转到营业外收入科目去,现在款已结清供应商结清证明也写了,也不会红冲发票了
我们公司通过融资租赁购买的设备,再转卖出去。剩下的租金还没有付款我司还是继续在付租金,只是先把设备卖掉了
老师,会计信息采集中从事何种会计工作,选的其他会计工作。但是工作证明中需要写从事何种会计工作,这个写什么,我是公司财务,做凭证报税都是我,我如何写
老师,上月因为员工银行卡异常未发出去的工资,我做了其他应付,这个月我计提工资就不包含这笔工资啦吧?
老师公司支付给不是公司员工的人,一笔劳务费,那是申报这个人的个税还是用其他发票来冲抵
老师,还有一个问题,就是做账软件我是入管理费用比较还是,无形资产的话就3200
做费用就可以的饿了这个的
好的谢谢老师
不客气的在,祝您开心