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老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢

2021-01-13 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 15:27

同学你好 借:银行存款/库存现金1008 借:管理费用-办公费1008(红字)

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快账用户9596 追问 2021-01-13 15:36

意思11月份我这样,12月份我这样红字,银行存款就多了

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快账用户9596 追问 2021-01-13 15:41

借银行存款1008,贷管理费用1008不是红字它就平,是银行存款就不平,按老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:42

同学你好 你是怎么做账的呢?我没太明白你的意思?

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快账用户9596 追问 2021-01-13 15:44

意思我按你说的这样做银行存款多了1008红字

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:48

同学你好 当时退款是退的现金还是银行啊?你根据实际情况来入科目。

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快账用户9596 追问 2021-01-13 15:48

第一个月他们开了5000元的票,我就是按刚才发给老师的那样做账,更换后,他们开了3992元的票,退1008

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快账用户9596 追问 2021-01-13 15:49

存入银行了

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:49

同学你好 退1008元是退的现金还是转到你们公司的公户了?

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快账用户9596 追问 2021-01-13 15:57

转到我账户,然后存入银行

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:03

同学你好 你可以这样来处理业务,当收到他们开了3992元的票,退1008后: 借:管理费用-办公费1008(红字) 借:其他应收款-你的名字1008 1008你存入银行后 借:银行存款1008 贷:其他应收款-你的名字1008

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快账用户9596 追问 2021-01-13 16:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:14

同学你好 不客气的。祝你工作愉快!

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同学你好 借:银行存款/库存现金1008 借:管理费用-办公费1008(红字)
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你好 你一开始怎么做的分录,做一个调整分录就可以。
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同学您好,营业收入冲其他应收,然后结账成本
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