同学你好 增值税附加税所得税印花税

老师您好,我们收到的发票客户只能开企业管理服务-服务费这样的发票,而我们开出去的发票基本是信息技术服务或是研发技术服务这类的发票,这样的票可以收吗
老师好,物业公司收到研发技术服务费发票,请问这个需要缴纳技术合同印花税吗?谢谢!
老师好,旅行社开给我们公司的发票,经纪代理服务*代订机票,请问这笔业务,涉及到哪些税吗?谢谢!
老师好,物业公司收到节能费的发票,票上开的是研发和技术服务*节能费,请问这涉及到哪些税种?谢谢!
老师好,收到电梯限速器发票,发票上开的是研发和技术服务*限速器技术服务费。请问这会涉及到哪些税种?谢谢!
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我们是物业公司,我们是收到发票,增值税可以进项抵扣,没有附加税,没有所得税。请问我们需要交印花税吗?
同学你好 这个需要交的哦
老师,请问这个印花税的税率按多少进行缴纳?谢谢!
同学你好 是按这个来的
老师,印花税法新中的承揽合同是万分之三与旧中的加工承揽合同万分之五,是指把加工合同万分之五改成万分之三了吗?
嗯 上面是有对比的
那这个节能费是属于买卖合同还是技术合同?虽然税率都是万分之三
同学你好 这个是技术节能的吧
我不知道啊,我们收到的发票上开的大类是研发和技术服务
那你这个看技术的来交
老师,那计算印花税的依据是按含税价还是不含税价
这个有合同按合同金额 没有合同按价税合计
老师,电子税务局税(费)种认定中没有印花税这个税种?
这个需要你自己采集的哦
老师,请问在哪里采集?谢谢!
财产行为税采集里面
老师,这个印花税以前年度没有交,现在可以补吗?
可以的 但是有滞纳金的哦