收到电梯限速器发票,发票上开的是研发和技术服务*限速器技术服务费,涉及的税种可能包括: 1.增值税:对于提供的限速器技术服务,服务提供方需要向税务机关缴纳相应的增值税,具体税费比例根据具体政策和地区可能会有所不同。 2.所得税:技术服务提供方需要就技术服务收入扣除相关的成本、费用后,利润部分按照企业所得税法规定的税率缴纳企业所得税。 3.附加税费:在缴纳增值税的同时,还需要根据实际缴纳的增值税数额,按照一定比例缴纳城市维护建设税和教育费附加等附加税费。
老师你好,请问一下科技公司上月做了暂估服务成本,这个收到多种费用票,两张劳务发票,和一张购进技术服务类的发票,哪些能冲上月的暂估服务成本呢
老师,请问下,我们是医疗仪器商贸有限公司,我们给医院开票,开票内容是彩超保修服务费,这个到底是按照13%还是按照6%开,我们是一般纳税人企业,有两个税率分别是13%和6%。(经营范围:电子产品、电子元器件、I类、II类、III类医疗器械及配件的销售、维修服务及设备安装、技术开发、技术服务、技术咨询;电子产品、办公用品计算机软硬件批发兼零售;商务信息咨询;会议会展服务)
老师,请问收到和开具的研发和技术服务*数据服务费怎么做账?收到和开具的都是增值税专票
境内公司向境外公司提供这类服务,服务发生在境内。 交易编码:228039 其他技术服务 技术服务费 交易附言:生产技术指导费(自动化机器), 问题1:开具6%增值税普通发票,是否按照这个金额申报缴纳增值税,会涉及到免抵退的问题吗? 问题2:需要到税局备案吗,如需备案需要哪些资料。 问题3:外管局上需要做那些流程
老师好,物业公司收到研发技术服务费发票,请问这个需要缴纳技术合同印花税吗?谢谢!
现金流量表期初现金余额是什么数据,我们公司财务软件导出的现金流量表一直以来都不对,我想知道正确的数据是什么项目加总得出的,豆包上搜不明白
接收到对方公司的股权需要申报印花税吗
老师A公司与B公司签订劳务分包公司,劳务公司B给A公司开具劳务发票,因开具发票所产生的各种税费包括企业所得税都由B公司承担,比如B公司是小规模纳税人,劳务费时10万,那么由此产生的税费(增值税+附加税+水利+印花税+企业所得税)为6064.50,如果让劳务公司给A公司开具106064.50的发票,这样不是又产生税费了吗,这个逻辑不太清楚
还如果实际控制人不是公司的股东法人等高管,但实际控制人被聘为总经理每月发工资,那么她给公司借款可以计算利息吗,是不是有个债资比
我公司承接一份人力资源服务*建筑劳务外包6%,我们的供应商给我们开具,劳务*加工服务1%,这个进项票可以吗
老师,我们公司是销售珠宝的门店,请问销售金条、金豆子、珍珠需要缴纳消费费吗?不需要缴纳消费税的话,国家税务总局有没有正式的文件,可不可以发给我参考?
4月份货物出口,6月份取得发票 ,6月末进项勾选了,6月账务处理是 ,借:抵扣进项 贷:应付账款,7月15号之前做退税申报,并取得退税款时, 在7月的账务处理是, 借:进项税 贷:待抵扣进项, 借:其他应收-出口退税 贷:增值税-出口退税, 借:银存 贷:其他应收-出口退税。这样对吗?分录只涉及里税额,其他忽略
计算企业所得税时要扣掉增值税吗
老师你好,我们是建筑企业,本月开票不含税收入191万,销项税17万多,我们预缴7.8万。我们预缴的所属期都选的是6月,我7月申报的时候,可以选择少抵减点不。还有就是我需要准备多少进项税啊
老师,工程公司税率是多少的,税目和税率,一般纳税人和小规模纳税人麻烦都说下
我知道了,您这是销售方需要交的税种。请问接收发票的一方,会涉及哪些税种?比如收到电梯限速器专票,可以抵扣进项,还有其他呢
同学你好 这个要交印花税的
老师,这个技术合同,是按价款的万分之三交印花税吗?
同学你好 嗯 这个印花税是万分之三的