你好,开业务的发票?

老师,代扣代缴 个人所得税返还业务 我打开自然人电子税务局 点进去,发现上面交个税 的数额跟我们公司缴纳 的个税数额不一样呀 所以我没有点提交 这个要这么处理呢 谢谢老师
老师,麻烦问一下个人租给公司的车子多少不用交税,如果租金6000元,是不是个人需税务局代开发票,交税,那这部分汇算清缴时算个人收入是吧
老师,我们自然人去税务局给企业代开了一张普通发票7200.现在的交多少的代扣代缴个税,谢谢
老师你好,我一个朋友从我这买了一批货1万元。让我代开一张货物的电子普通发票。 开票时已缴纳增值税跟附加税。 他们财务说 个人代开货物的普通发票 不用缴纳个人所得税。(他说服务类的需要缴纳)。我不懂 。想问问对不对
老师,麻烦问下我个人在税务局代开了一张48005的电子普通发票,需要缴纳个人所得税么,交多少钱?啥时候交,谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是初级农产品水果梨
资产自销的吗?还是外国销售?
是外购销售,如果外购销售的话,生产经营所得个税1%左右的。
不是外购销售,是自产的销售给公司,发票上税额是免税
你好,这样的不需要的,不需要交税。
是也不需要交个人所得税么
是的是的,不需要缴纳的。