您好, 员工旅游是属于福利费的
12.某企业2019年度利润总额为1575万元,其中国债利息收入为75万元。当年按税法核定的全年计税工资1250万元,实际分并发放工资为1150万元。假定该企业无其他纳税调整项目,适应的所得税率为25%,该企业2016年所得税费用为(万元。A.418.75B.375C.393.75D.36013.某企业2019年9月接受一项产品安装任务,安装期6个月,合同总收入60万元,年度预收款项20万元,余款在安装完成时收回,当年实际发生成本30万元,预计还将发生成本15万元。2019年年末该公司请专业测量师测量,产品安装程度为60%,该项劳务收入影响2019年度利润总额的金额为()。A.不影响当年利润B.当年利润增加9万元C.当年利润增加30万元D.当年利润增加60万元14.下列各项中,属于直接计入当期损益的损失是()。A.预产品质量保证损失B.捐赠支出C.资产减值损失D.公允价值变动损失15.企业收到与资产相关的政府补助,下列各项中,会计处理正确的是()。A.借记“递延收益”账户,贷记“主营业务收入”账户B.借记“银行存款”账户,贷记“预收账款
老师:请问一下,这个员工旅游是属于什么?下列支出项目,属于企业所得税(职工薪酬支出及纳税调整明细表》中“二、职工福利费支出”的“实际发生额”填列内容的有()。 A.丧葬补助费 B.企业创办的托儿所支出 C.组织员工旅游费用 D.误餐补助费 E.探亲假路费 【参考答案】:ABE
老师,这个企业所得税汇算清缴,里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表内,有一项“工会经费支出”第一列有个“账载金额”和“实际发生额”是填什么数据?这些数据在哪里去汇集?我们工会经费账上只是计提金额,没有实际支出用于员工工会经费,这个怎么填?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
老师,这个题目为何是这么解析了呢?好久没看到东老师的回复了。。
这个旅游不就是给员工的福利吗 这个题目是哪里的题目
经典题解里面的最后两套模拟试卷题目。
做题不太擅长的,但是实际中都是这么操作的