同学您好,比如您是9月购买的固定资产,在10月申报第三季度企业所得税的时候,申报进去

公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
老师,请问一下:企业所得税查账征收的企业在做企业所得税预缴申报的时候,账上有固定资产,但是没有进行享受加速折旧也没有一次性扣除,需要填写A201020资产加速折旧、摊销扣除优惠明细表吗?
今年汇算清缴的时候做了固定资产一次性加速折旧,6月份申报企业所得税的时候资产加速折旧摊销表要不要填数据的?
请问老师:本月如果固定资产入账,想加速折旧,应该在哪个月申报企业所得税时税前扣除一次性加速折旧的固定资产费用
请问一下老师,固定资产加速折旧在申报企业所得税时是填哪张表格呢?
老师,公司购入41.18吨货物,含税单价2550元,运费含税每吨50元,加工费每吨不含税70元,销售时向客户收取户头费每吨不含税30元,销售含税单价2820元,问缴纳涉及到的各项税款分别是多少,利润是多少
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好的老师 意思是我九月入账的固定资产在10月申报所得税时就可以将固定资产的总额都折旧,固定资产总额全部进费用对吗
我正常固定资产折旧是要扣除百分之五的预计净残值,那加速折旧的金额是入账的固定资产总额还是扣除预计净残值后的金额进行税前扣除
我每月是还需要将加速折旧的固定资产按月计提折旧做账,然后在年末的时候还是在第二年汇算清缴的时候将多计提的折旧在税前调减
是的通过学,可以这样的
老师您的意思是我上边问您的三条 都是对的是吗
同学您好,您发布的太快,我的电脑刷出来的比较慢,第一个和第二个是对的,直接按照原值-残值的金额进行申报就行了。 第三条,如果您不是国企和上市公司,小公司为了偷懒,现在大家比较通用的做法就是,直接全部提折旧,也就是会计和税法做成一直 借:管理费用 原值-残值 贷:累计折旧 如果您是上市公司,就需要每月正常提折旧
收到老师的解答 非常感谢
不客气同学,如您满意,期待您的五星好评