如果都是在一个月的,开出去借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本, 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
收到一张2000元“研发和技术服务*科研费”的发票,老板说是对方给我们提供了研发的技术服务,请问要怎么做账?具体挂什么科目?
收到发票研发和技术服务,技术开发服务的发票,怎么做分录?直接借研发费用支出吗
老师,请问收到和开具的研发和技术服务*数据服务费怎么做账?收到和开具的都是增值税专票
老师 收到的发票 开票内容是 研发和技术服务 *技术服务费 这个也是可以放在研发费用的吗
请问我们公司收到一张*研发和技术服务*委托开发费的发票要怎么做账呢
四月份的费用5月份拿到发票,发票还能做到四月吗
老师,购买轿车固定资产折旧,使用年限几年,残值率多少?
请问老师,酒店餐饮部用的湿巾打包盒在做单独成本核算时属于什么类?
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货还是以支付宝实际到账日期确认收入呢
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货来确认收入好一些
你好我这边养的蛋鸡产蛋了,这个鸡蛋怎么做账
天猫店铺是以确认收货日期来确认收入吗
刚拿到才办的营业执照(个体工商户),还需要做哪些工作呢
老师,你好,想问一下我上个月的销项税额是100,但是实际缴的时候只扣了99.99,差的一分钱应该如何处理呢?
老师您好,我们原来做了一个项目大概1000多万吧,然后结算方用他们自己建的房子置换同等价格。相当于我们得到了房产,我们现在计入了投资性房地产,按月摊销。但是没有取得房本,是否纳税调增,调增的原因是什么。
老师,不是在同一个月发生的业务怎么办?
你好,那哪一个先发生的?
有时先开出销项技术服务费,有时先收到进项在再销项,请问有什么不同吗?
老师,请问在一个月同时发生,收到进项为什么是借主营业务成本?
你好,肯定不一样的 成本发票先到了借劳务成本,应交税费应交增值税进项贷银行存款 第二个月确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,然后再做结转的成本,借主营业务成本,贷劳务成本。
是先确认了收入, 你确认收入,然后再结转成本,暂估一个借主营业务成本贷应付账款 亲爱的,收入我没有给你写,按上面的来写就可以了,然后下个月发票到了红冲暂估的成本,然后再做发票的借应付账款借主营业务成本负数, 然后再做发票的 借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
老师,我这个技术服务费是在销售电子产品时才开具的也是同上面一样的处理吗?进项也是购买电子产品才有的?
那你不能单独开技术服务的,如果你单独开技术服务的话,你就得单独做劳务成本,如果你开到商品里面,和你的库存商品一块儿做库存商品里面。
进项和销项都是与商品开在同一张发票中,但是是分开开具的
商品是13的税点,技术是6的税点,必须分开开具呀?但是是开在同一张发票中,那这个是怎么做?
按照上面的来做就可以
分开发票就应该这么做。
好的,谢谢
不用客气 工作愉快