如果都是在一个月的,开出去借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本, 应交税费应交增值税进项 贷银行存款

收到一张2000元“研发和技术服务*科研费”的发票,老板说是对方给我们提供了研发的技术服务,请问要怎么做账?具体挂什么科目?
收到发票研发和技术服务,技术开发服务的发票,怎么做分录?直接借研发费用支出吗
老师,请问收到和开具的研发和技术服务*数据服务费怎么做账?收到和开具的都是增值税专票
老师 收到的发票 开票内容是 研发和技术服务 *技术服务费 这个也是可以放在研发费用的吗
老师好,高新技术企业 收到的发票应税劳务服务名称:研发和技术服务*技术服务费可以加计扣除吗? 还是开成:研发和技术服务*技术研发费可以加计100%扣除
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
请教老师,我们从今年1月份开始,每个月往重庆懂车族科技有限公司打广告推广费用(抖音),现在把一年的费用票都开在了12月份,付款时做的预付账款,那12月票都回来了,就得都做成广告费冲预付吗?共计118万的专票
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师,不是在同一个月发生的业务怎么办?
你好,那哪一个先发生的?
有时先开出销项技术服务费,有时先收到进项在再销项,请问有什么不同吗?
老师,请问在一个月同时发生,收到进项为什么是借主营业务成本?
你好,肯定不一样的 成本发票先到了借劳务成本,应交税费应交增值税进项贷银行存款 第二个月确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,然后再做结转的成本,借主营业务成本,贷劳务成本。
是先确认了收入, 你确认收入,然后再结转成本,暂估一个借主营业务成本贷应付账款 亲爱的,收入我没有给你写,按上面的来写就可以了,然后下个月发票到了红冲暂估的成本,然后再做发票的借应付账款借主营业务成本负数, 然后再做发票的 借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
老师,我这个技术服务费是在销售电子产品时才开具的也是同上面一样的处理吗?进项也是购买电子产品才有的?
那你不能单独开技术服务的,如果你单独开技术服务的话,你就得单独做劳务成本,如果你开到商品里面,和你的库存商品一块儿做库存商品里面。
进项和销项都是与商品开在同一张发票中,但是是分开开具的
商品是13的税点,技术是6的税点,必须分开开具呀?但是是开在同一张发票中,那这个是怎么做?
按照上面的来做就可以
分开发票就应该这么做。
好的,谢谢
不用客气 工作愉快