如果都是在一个月的,开出去借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本, 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
收到一张2000元“研发和技术服务*科研费”的发票,老板说是对方给我们提供了研发的技术服务,请问要怎么做账?具体挂什么科目?
收到发票研发和技术服务,技术开发服务的发票,怎么做分录?直接借研发费用支出吗
老师,请问收到和开具的研发和技术服务*数据服务费怎么做账?收到和开具的都是增值税专票
老师 收到的发票 开票内容是 研发和技术服务 *技术服务费 这个也是可以放在研发费用的吗
请问我们公司收到一张*研发和技术服务*委托开发费的发票要怎么做账呢
我去更正申报个税,税管员也收到信息了发消息给我问我什么情况 我解释了,我们要跨区迁移,个税没退,迁移不了,然后他就没回我了,个税也没退到站上这个怎么回事?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
已经公户支付了费用,但没有发票怎么入账
个人找税务代开发票10万的装修费要交税吗?
小规模公司开劳务发票。现在按几个点开发票?
老师,未成年人能做股东,设立公司吗
个人找税务代开发票10万的装修费要交税吗?
请问老师,投房,非转投形成的亏损差额计入公允价值变动损益的金额,在投房处置时税务师处理转入其他业务收入吗?
公司财务通过微信的转帐号能查到什么,在本人不同意的情况下
公司1000万买的土地,卖了1600万,要交的印花税和教育费附加地方教育费附加,能享受减半政策吗?
老师,不是在同一个月发生的业务怎么办?
你好,那哪一个先发生的?
有时先开出销项技术服务费,有时先收到进项在再销项,请问有什么不同吗?
老师,请问在一个月同时发生,收到进项为什么是借主营业务成本?
你好,肯定不一样的 成本发票先到了借劳务成本,应交税费应交增值税进项贷银行存款 第二个月确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,然后再做结转的成本,借主营业务成本,贷劳务成本。
是先确认了收入, 你确认收入,然后再结转成本,暂估一个借主营业务成本贷应付账款 亲爱的,收入我没有给你写,按上面的来写就可以了,然后下个月发票到了红冲暂估的成本,然后再做发票的借应付账款借主营业务成本负数, 然后再做发票的 借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
老师,我这个技术服务费是在销售电子产品时才开具的也是同上面一样的处理吗?进项也是购买电子产品才有的?
那你不能单独开技术服务的,如果你单独开技术服务的话,你就得单独做劳务成本,如果你开到商品里面,和你的库存商品一块儿做库存商品里面。
进项和销项都是与商品开在同一张发票中,但是是分开开具的
商品是13的税点,技术是6的税点,必须分开开具呀?但是是开在同一张发票中,那这个是怎么做?
按照上面的来做就可以
分开发票就应该这么做。
好的,谢谢
不用客气 工作愉快