学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。

购入的材料,要退货,但是供应商已经注销,账户也注销了。那材料退回去后,退款要怎么退回给公司?
老师,我们采购货款是采购私人账户付的钱,然后供应商退款退到我们公户来了,退回来的这个钱我们怎么做账,我们要把退回来的钱给到采购有怎么做账?
去年收到的一批货物,售出后客户退回来了,我们又给供应商退回,低价回收的。供应商让我们给开发票,合理吗?还是从对方新购的货物做销售折扣好一些?
用银行给车贷还款,打出后,钱又退回来了,退回来的钱银行怎么做账
公司内账 我有点反应不过来 请问老师 公司销售货物 借 银行 贷 应收 发现质量不合格 退货 但是没有把钱退回给客户 又重新换了一批新的货 该怎么记账
比如我现在做25年的汇算清缴,那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄,之前已经暂估了
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值!
老师,事业单位幼儿园收取的伙食费需要交增值税吗?
老师,我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日, 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资, 那个税所属期为 :26年5月时,我下个月申报法人工资时,肯定是工资本期收入写3万, 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊,那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时,法人 3万的工资收入会交多少个税? 2、要是3万个税交的多了,我能不能让法人退回公司点工资,备注就是多发了退回公司? 3、然后我们25年6月计提的76800元工资,截止到今天,在26.5月份只给法人发了3万工资,,那剩下的工资 76800-3万=46800元,。我是发工资合适?还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适?
老师,低值易耗品可以一次性进费用吗?不摊销?
老师,小餐馆开给食堂的餐费,项目开什么,还用写人数吗
我想注册一个人的有限公司,我选1151有限责任公司(自然人独资)对吗,要交企业所得税而不是交经营所得税的公司
一个人注册公司,要选有限公司,自然人独资吗,是交企业所得税吗
请问两个公司法人都是同一个,a公司都是跟b公司拿货,b公司总是开票给a公司,没有关系吧。都是实际交易。
老师,2025年的企业所得税汇算清缴没有申报,先申报了汇算的财务报表,然后还能修改2025年第4季度的财务报表吗?2025年4季度的资产负负债表的总额和汇算的财务报表金额不一致。还有就是2025年4季度利润表的累计主营业务成本比2025汇算财务报表累计主营业务成本金多2455,还有就是管理费用不同,其他的利润总额都一样
借:银行存款。贷收账款负数