您好,是的,其他的72万的余款可以用
老师,请问一下,甲公司因为一些原因银行账户被冻结了,然后他们有一笔丙公司的工程款要收,账户冻结了不能用,于是就委托乙公司收款并用于支付民工工资等事项,然后签的是债权债务转让协议,但是本身甲乙两家公司并无债权债务关系,您看这个操作可以吗?
老师好,我问下,就是结工程款时,甲方从工程款扣了1.7万的质保金,现在退回到公户了,我做的分录是 借:银行存款 贷:其他应收款…质保金 可是这个其他应收款会一直有余额,账不平呢,就是要怎么处理一下吧呢
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已银行到账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资。记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,贷应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,接下来工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本190万,贷记工程施工190万。这样操作流程对吗?
老师好,我想问一下,公司到银行贷了一笔100万款,是2022.7.13-2025.7.12三年的,但如果中途有钱可随时归还,象这种贷款是不是做短期借款呀。
老师,客户欠货款20万不给,我们公司起诉后,收到法院强制执行的款1842元,其中有2万是没有开发票的,我现在收到执行款怎样做分录,是用这1842元冲之前挂的应收账款吗?,那剩下没有收到的是否可以转坏账了?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
谢谢谢谢哈
不客气,很高兴帮您