借银行存款, 贷应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保 计提的有问题吗?

老师好,小规模。公司购入挖机总价755000,22年取得发票金额276800,23年取得发票金额1593900,但是22年23年的做入成本了,剩余发票金额是24和25年取得的,已经入账固定资产,现在需要把之前误入成本的金额调整到固定资产,怎么调整,另外这种情况下,固定资产怎么计提折旧,从什么时候开始折旧
老师,收到羊绒衫的专票,我们做福利费,税额抵扣不了,专票按普票入账可以不?
老师,没有提取盈余公积,没有分配利润,是亏损的,利润表利润总额和资产负债表的未分配利润不一致,什么原因导致的
预付设备购置费用29万怎么做账,需要缴纳什么税费
老师,债权转让能举个例子吗
有车损险的价值怎么推算车的现在公允价值
老师 我想问下 我方开具的发票 对方什么方式防止我方作废发票呢
干香菇干木耳可以开免税吗
老师 财务公司成本不够 暂估分录需要怎么做
老师 请问下9月份的进项税额怎么转出 已经缴了费
没有问题,是收到两笔相同养老退费,联系社保是退费重复了还要退回去的
上面的是退款的,你再退回去再做相反的就行。
社保工作失误了,这笔转错的款项做借银行存款,贷其他应付款-社保中心,对不对
你好,这是个人的退款。
就是比如说应该退我100块钱,结果,社保退了两个100块钱
多退了一个100块钱,还要再还给社保中心
就是多收到的这个100块钱,借银行存款100;贷其他应付款-社保中心100。对不对
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢您!感谢!
不用客气,工作愉快。