借:银行存款 贷:其他应付款-老版

老师好!请问公司贷款账户转入一般户是做往来款吗?贷款账户需要做账吗?谢谢!
老师,公司账户转老板个人账户,老板个人账户转进公司对公账户,这样的凭证摘要怎么写?收往来款,付往来款吗?
往来款,转给个人,科目怎么填 个人转给公司账户往来款,科目怎么填
老师您好,请问老板个人账户转给公司公户的往来款怎么做账?
7月新开的公司,一直没有做账,今天老板给我从头的公户的流水,1,法人往公户打款,2有好多公户给其他个人打款备注资金周转和往来款和个人给公户转款的这些都怎么做账啊?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
谢谢一鸣老师
请问老师,开始还没装修时租赁合同时间从22年到23年五月,后来装修好5月开业,又新签合同是23年6月到24年6月,我7月24收到发票的,但是老板是个人账户转的,这个我怎么做账怎么呢,要摊销不?从什么时候开始摊?
在装修完毕的当月开始摊销,按租期内摊销
老师您好,帮我看看对不对
然后收到发票后怎么做账?
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
嗯嗯,好的,谢谢一鸣老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师一次性收一年的房租,分录也是这样写对吗?
是的,一样的处理方式
那预防一年房租,借方不是预付账款是其他应收款吗?
一样的思路,不要纠结了哈
谢谢老师
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老师,请问老板用个人账户支付押金怎么做分录啊?
不用挂账,以后收回再做
好的呢老师
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