借:银行存款 贷:其他应付款-老版

我是一般纳税人混凝土砂石的,按简易征收3%,假如销售370万,取得发票230万,我要交多少税 ,交什么税,资源税和水土保持费
老师,一般纳税人简易征收3%,发票显示未入账要怎么入账,还有就是有没有所得税
老师,一般纳税人开了普通发票,个人有三个人的名字开一起,没有身份证号码,对方能报销吗,一般纳税人开普票交税吗?
报考中级,还得让填工作经历,老师有模板吗,发个工作经历模板,
月底做无票收入时,还用计提税金吗
老师,您好!企业25年全年在零申报,几乎是停业状态,但是有24年欠相关企业的发票,开了10万元的销售发票,用进项发票税额相抵扣没有交税,税务报表的收入都是零申报。这个月申报时,企业所得税季报表申报不过去,系统检测收入有差异,这样情况我应该怎么申报?
老师你好,最近公司发年终奖是对公发放,是玩起来了呢?分录是借管理费,贷应付职工薪酬~年终奖贷其他应付款个税?还是直接应付职工薪酬-工资?扣个税时候借应付职工薪酬贷其他应付款个税贷银行?
公司有美元转过来,股东是香港的公司,没有做实收资本,做的是往来款,公司目前没有业务,这个报所得税报表怎么报呢,属于外商投资吗?报所得税都需要注意哪些问题
你好申报个税的时候年终奖发多少是3%的税率
用友软件25年12月存货核算期末结转提示:有仓库未进行期末处理不能结账,老师这个怎么解决,才能结账啊?
谢谢一鸣老师
请问老师,开始还没装修时租赁合同时间从22年到23年五月,后来装修好5月开业,又新签合同是23年6月到24年6月,我7月24收到发票的,但是老板是个人账户转的,这个我怎么做账怎么呢,要摊销不?从什么时候开始摊?
在装修完毕的当月开始摊销,按租期内摊销
老师您好,帮我看看对不对
然后收到发票后怎么做账?
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
嗯嗯,好的,谢谢一鸣老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师一次性收一年的房租,分录也是这样写对吗?
是的,一样的处理方式
那预防一年房租,借方不是预付账款是其他应收款吗?
一样的思路,不要纠结了哈
谢谢老师
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老师,请问老板用个人账户支付押金怎么做分录啊?
不用挂账,以后收回再做
好的呢老师
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