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老师你好!同类固定资产置换差价应该怎样处理呢?公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了

2023-09-21 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 16:55

一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理

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快账用户6719 追问 2023-09-21 16:58

老师你好!我们公司只补了差价

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:01

收了账面剩余价值吗

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快账用户6719 追问 2023-09-21 17:06

没有处理资产,只是因为质量原因换了三台同类固定资产,8月然后补了1998.5元的差价,但是在7月时三台固定资产已入账,已建卡片。

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:09

差价给你开发票了吗

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快账用户6719 追问 2023-09-21 17:11

开票了价1998.5,税额258.5.

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:17

那你计入固定资产里面就可以了

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快账用户6719 追问 2023-09-21 17:18

不对,那企不是多了

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:19

是给你退回来一千九吗

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快账用户6719 追问 2023-09-21 17:20

我们公司补给供应商1988.5

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:22

发票开的不是固定资产的吗

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一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-09-21
您好,同类固定资产置换补差价,这个是什么意思?
2023-09-17
借累计折旧贷固定资产98000 借银行存款4000 贷固定资产清理应交税费应交增值税 借固定资产清理贷营业外收入。
2022-05-11
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-01-06
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
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