一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
您好,请问老师这道题怎么做的 【2012年真题·单选题】2011年7月1日,甲公司将一项按照成本模式进行后续计量的投资性房地产转换为固定资产。该资产在转换前的账面原价为4000万元,已计提折旧200万元,已计提减值准备100万元,转换日的公允价值为3850万元,假定不考虑其他因素,转换日甲公司应借记“固定资产”科目的金额为( )万元。 A.3700 B.3800 C.3850 D.4000 这个题的分录怎么做
老师您好,我想请问一下这个问题: 企业的某项固定资产账面原价为2000万元,采用年限平均法计提折旧预计使用寿命为10年,预计净残值为0。在第4个折旧年度末企业对该项固定资产的某一主要部件进行更换,新部件价格为1000万元,增值税税额为130万元,符合准则规定的固定资产确认条件。被更换部件的账面原价为800万元,出售取得变价收入1万元。固定资产更新改造完毕,达到预定可使用状态。 对以上经济业务作出会计分录。 谢谢老师,打扰了,您辛苦了!
老师您好,比如2018年12月购买的固定资产是1万,2019年1月份出售了,没有折旧,今年补交了增值税,附加书,所得税。会计分录:借固清1万,贷固定资产1万;公司没有到款项,借其他应收款,贷固清1万,应交税费(销项税额)0.13元,这样是完整的固定资产处置分录吗?怎样才能提现收入呢?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师你好!公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
纸质火车票计算进项税额当月不计算抵扣,可以计入待认证进项税额吗,
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题 怎样把钱合理支出给这个人
老师出口退税申报报关单导入失败什么原因
老师你好,这个小微企业免税销售额到底是开票的还是不开票的呀
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的
老师,关联公司之间编制关联交易表,根据科目余额表编制吗?怎么编才能保证不落下?
老师,站在设立分公司的老板的角度来看,有什么好处
物业公司,物业费放到应收账款—物业费,转入主营业务收入的时候,主营业务收入要设立二级科目吗?主营业务收入—物业费?呢
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题
公户给其他不是公司的人个人打款 借款 这个必须当年要还回来么 还不回来咋办
老师你好!我们公司只补了差价
收了账面剩余价值吗
没有处理资产,只是因为质量原因换了三台同类固定资产,8月然后补了1998.5元的差价,但是在7月时三台固定资产已入账,已建卡片。
差价给你开发票了吗
开票了价1998.5,税额258.5.
那你计入固定资产里面就可以了
不对,那企不是多了
是给你退回来一千九吗
我们公司补给供应商1988.5
发票开的不是固定资产的吗