你好,没有那个规定的哈
老师你好我想咨询一下咨询服务类公司开的发票怎么样做账
老师您好,老师我们是一般纳税人,往出开6个点的普票,咨询服务,我怎么做账啊?
老师你好,我们销售设备是开的13%的专票,咨询服务可以开6个点的吗
老师:咨询您一下,我们主营建筑,偶然也做一些咨询服务,我们开出的咨询服务类的发票是走主营业务收入还是其他业务收入
老师,你好。我想咨询一下,我们有个分包项目,可以收取9个点的工程服务发票吗
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,汇算清缴时应交多少税,有法定减除费用
老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
图一,非正常消耗的物料为什么要剪掉 图二和图三,关于委托加工成本的问题,1、委托加工物料需在受托方存货中列支(图二)但图三习题中受托加工存货不应计入存货,这是个悖论,是题的答案不对吗?
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤
那我开的咨询发票出去,对方说我开的必须要跟他们的上游必须一致,就是他们收的我的发票,然后再开一样的开给他们的甲方,这点我都搞糊涂了
我知道销售商品的进销存必须一致。但是咨询服务应该不需要吧。
这个不是必须对应的哈
那我这种全部用劳务票做成本可以不呢
根据具体的业务做就是