你好,如果单位主营是的是这个,借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税和你开专票是一样的。
老师,您好,想咨询一下您我们是一般纳税人,服务行业,做技术咨询服务的,然后我们的成本也是服务费,可以抵扣的,想咨询一下您收到服务费专票且认证了怎么做账务处理?我当月收入小于成本又怎么做呢?
老师您好,老师我们是一般纳税人,往出开6个点的普票,咨询服务,我怎么做账啊?
老师好,请问昨天一个公司开了6%的普票给我们是信息咨询服务费,这个是免税的吗?他是一般纳税人吗?为什么一般纳税人开普票也免税?
老师你好,我想咨询一下,我们开6个点的咨询服务发票出去,必须收6个点的咨询服务成本吗
老师,你好! 一般纳税人,有技术咨询经营范围可以开咨询服务票吗,可以是开几个点,是6个点吗?
老师,我是小规模纳税人,这个季度有一笔无票收入,应该怎么填呢
公司付酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
长期待摊费用。老师在哪个财务报表哪个科目里体现啊。
你好老师 我公司开劳务发票给客户,但是客户的营业范围没有劳务这块,我公司还能开票给客户吗,开了的话发票客户能使用不
老师经营所得个税一季度收入8万,成本费用是75000,二季度收入是9万,成本费用是71000,三季度收入50万,成本费用是49万,三季度需要交多少经营所得个税
老师好:请问我单位前年缴的印花税应该是减半征收,会计不小心全额缴了,现在税务局给退回来了那一半,我得怎么走账呢?
老师,这个季度我有两笔收入,其中一笔2800是没有成本票的,想着明年调增交税,那我这个月做了收入后还要做什么分录就可以了呢?
小规模纳税人一个季度开票20万,享受增值税免征优惠政策。会计分录里,他的营业外收入是多少? 现在电子税务局所得税申报的时候,他提示营业外收入需要大于增值税报表里的免征增值税额, 原来做账是主营业务收入等于20÷1.01=19.80万,营业外收入0.2万, 按照现在所得税报表的要求营业外收入等于19.8*0.03=0.594万, 0.594-0.2=0.394,这个数怎么做账?借什么?然后贷方营业外收入吗?
老师,我们公司想投标一个业务,但是资质不够,现在请另外一个公司投标,并且已经中标,我们公司现在想承接这个标的,怎么处理好呢?
老师 计提社保的分录和缴纳的分录给我发一下
老师,要不是主营呢?
主营业务收入改成其他业务收入。
好的,谢谢老师
不用客气,新年快乐。