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老师,小规模企业,普票确认收入。借:预收 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 这个贷方的应交税费-增值税,需要结转吗?转入营业外收入吗?还是

2023-09-21 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 17:18

主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户1384 追问 2023-09-21 17:19

第二步,当月做也可以是不

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:21

你好,是在季末判断不交税再做

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快账用户1384 追问 2023-09-21 17:23

好的,了解了

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齐红老师 解答 2023-09-21 17:27

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-09-21
是的,。 减免的增值税 需要交企业所得税
2021-08-24
你好 ; 是的。 季末做   借 应交税费应交增值税 贷营业外收入  ;  这个会缴纳所得税的
2021-08-30
你好,交税的时候或者结转营业外收入的时候直接从借:应交税费-应交增值税转出
2024-04-07
是的,是这样账务处理的
2021-10-21
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