你好,去年已经达到5,000,000的吗?如果是的话没有用了,已经过了这个时间了。
你好,我是一般纳税人,今年到7月底公司销项税额大于进项税额,7月也是销项税额大于进项税额,没有可抵扣的进项了,所以要交增值税,但是账务上面库存确还有很多,请问库存商品余额和进项税额有关系吗?造成这种问题的原因是什么呢?
老师,股权转让,开始持股方有做实缴,再进行股权转让,受让方需要把实绵的这部分转给开始持股方吗
1、甲企业为增值税一般纳税人,2019年购入一处含增值税市场价格为327万元的仓库,2024年将该仓库与乙公司的一栋办公楼进行互换,支付给乙含增值税109万元的差价款,当地契税税率为4%。则甲应缴纳的契税为( )万元。
@朴老师,我想问下,一个个人销售艺术画,请问需要缴纳什么税费?有没有合理的规避方式?实操中怎么操作?
老师我想问下,现在深圳合伙企业和个人独资企业都一定要报送权益性投资报告吗,实操上是怎么做的呢
老师,离职后仲裁协商给了35000申报个税吗
老师,这报税上,主表销项税额跟附表1,数据差了一分钱,怎么办
公司国内采购设备,然后租给国外,租的时间3年或5年,这种情况采购的配备进项可以退税吗
老师您好,总公司和分公司都是小规模纳税人,分公司不可以独立核算,要汇总企业所得税和增值税,是分公司所有的收入都要和总公司合并在一起申报吗?
个人从事代理记账业务,有个体工商户营业执照,还需要什么?
现在是从2022.10到2023.9为连续12个月已经开了440万,现在又准备要开80万发票,如果开了80万那就会被升为一般纳税人,现在我要红冲去年开的免税发票90万,那我再开80万发票,还会被升为一般纳税人吗
你好不会的,这种不会。
但是现在红冲去年免税的发票不行啦
你好 可以的 来得及啊
但是现在红冲去年免税的发票,要去大厅红冲申报啦,不允许将红冲免税发票负数填报在收入那里,那是不是代表红冲的那个金额不会冲减500额度啦
就算我红冲,那是不是我开了80万,还是会被升为一般纳税人
你自己申报不了,你去税务局那边申报就可以了,但是纸质的申报表公章就行 那你的正数销售额减去负数销售额之后你看一下超过了5,000,000吗?不超过就不转。 我算着不着
我算着buchao 你在看下的