你好,能实际发下去吗?他是挂靠社保还是怎么了?
我们公司社保缴纳基数以最低比例缴纳的,可每个人实际发工资超过6000,申报个税是以实际发放工资申报的,这样缴纳社保基数最低和申报个税不一致对公司有影响吗?
企业报个税,公司给员工买的是最低档社保,但是员工工资是远高于最低档对应工资的,这个怎么弄呢?还有一些员工没有转正也就没有买社保,那么还要不要给她们报个税呢,如果不报 企业成本就减少了,如果报个税,是怎么报?报低于购买社保的最低工资吗?
个税申报应该是按照所属期实际发放工资社保,可是我一直是按照所属期计提工资申报的,我想这个月调整过来,是不是这个月就要零申报?老师
老师公司每月只缴纳法人一个人的社保,每月都只计提工资而不发放,那我申报个税时按计提的那个金额呢还是零申报
老师,您好!我们公司成本不够,有个会计教我计提职工工资做成本,但是计提这部分的工资是没有实际发放的,那个人所得税申报表给他们申报工资吗?那如果申报了,实际要发放的工资跟个人所得税申报表工资不一致,这怎么办,怎么处理
老师,前一个会计固定资产折旧这一块账很乱,尤其是确定了原值,残值率5%,折旧年限,但是单月折旧比正确的数小,有的大,现在有这么个问题,房屋折旧年限按20年算的话,上个月就到期了,但是残值额差不多占原值30%,这种情况我是该继续折旧知道残值率5%左右还是说时间到了就停止折旧
老师,生产工人的报销,都是给公司买的工厂用的小零件啥的 几千块钱 计入:制造费用-修理费行吗 还是计入哪里?
老师,物权的变动是指什么?所有权的变动,抵押权,质权,留置权,用益物权,担保物权,地役权,居住权,我看着乱成一锅粥
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
我公司一员工借了我公司12万,后来他以办公家具并开具发票后抵扣了我公司13万,我公司还差他1万,请问我要如何做这笔分录,直接借其他应收款12,贷银行12。抵扣家具时,直接借:办公费13,贷:其他应收12,银行1,这样可以吗
老师,有数据的公司,怎么注销,有哪些步骤? 公司转个个人怎么转让,有未分配利润怎么分配
房租和财务软件使用费是当月取得,就当月要摊销吗?
老师,增值税进项税,有一个不该抵扣的,上月抵扣了,这个月怎么调整呢?
董老师,关于那天您说的,固定工资的人员您是把一年的个税算好了,税前多少工资就每月申报多少,应付工资不会有余额。那算出的这块个税是一次性计入营业外支出吗? 借:营业外支出 贷:应交个税 ,其他应收款-社保(个人) 。这些科目的余额,后续真是缴费时逐步减少,最后平掉吗?
老师你好,业务宣传费,汇算清缴怎么抵扣
就是为了做费用,就是正常交社保
你们公户支付给他工资。让他私下再给你老板
给的时候最好是给现金。
个人所得税是实际发放工资的时候交吗?
平常这个人就都报零申报吗?
但是总挂在应付职工薪酬工资里,到12月份还不发放的话,不可以是吗?
是的 不行 主要是现在查挂靠很严格的,如果有挂靠查到企业有罚款。