您好,同学,很高兴回答您问题

某自营出口的生产企业为一般计税方法纳税人,适用的增值税税率为13%,退税率为13%。7月外购原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额26万元,原材料已验收入库。当月进口保税料件一批,到岸价格折合人民币160万元,已按实耗法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》。当月出口货物的离岸价格折合人民币480万元,内销货物的不含税销售额为80万元。该企业上期期末留抵税额5万元。假设该企业进料加工复出口业务符合相关规定,计划进口总值为1800万元,计划出口总值为6000万元。试计算该企业当期的免、抵、退税额。
甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明:不含税价款300万元;本月海关核准免税进口料件价格为80万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为500万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.5,出口商品退税率为9%。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是(第1空)万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录:借方科目(第2空),金额(第3空)万,贷方科目(第4空),金额(第5空)万。2、企业当月应纳税额是(第6空)万。注意:此处填写的是计算出来的当月应交税额数,注意如果是负数就应该有符号!3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是(第7空)万,实退税额为(第8空)万,被抵消的税额为(第9空)万,并作出相应会计分录:借方科目(第10空),金额(第11空)万,贷方科目(第12空),金额(第13空)万。4、根据上述资料,判断企业留抵税额是(第14空)万,如果没有,此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。
甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的不含税价款700万元;本月海关核准免税进口料件价格为20万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为150万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.6,出口商品退税率为9%,上期内销进项不足抵扣形成的留抵税额有12万。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是(第1空)万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录:借方科目(第2空),金额(第3空)万,贷方科目(第4空),金额(第5空)万。2、企业当月应纳税额是(第6空)万。注意:此处填写的是计算出来的当月应交税额数,注意如果是负数就应该有符号!3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是(第7空)万,实退税额为(第8空)万,被抵消的税额为(第9空)万,并作出相应会计分录:借方科目(第10空),金额(第11空)万,贷方科目(第12空),金额(第13空)万。4、根据上述资料,判断企业留抵税额是(第14空)万,如果没有,此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进
甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明:不含税价款300万元;本月海关核准免税进口料件价格为80万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为500万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.5,出口商品退税率为9%。问题:1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是多少万。并做出与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录2、企业当月应纳税额是多少万。注意:此处填写的是计算出来的当月应交税额数,注意如果是负数就应该有符号!3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是多少万,实退税额为多少万,被抵消的税额为多少万,并作出相应会计分录。4、根据上述资料,判断企业留抵税额是多少万,如果没有,此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。
甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的不含税价款700万元;本月海关核准免税进口料件价格为20万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为150万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.6,出口商品退税率为9%,上期内销进项不足抵扣形成的留抵税额有12万。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是几万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录是什么2、企业当月应纳税额是多少万。注意:此处填写的是计算出来的当月应交税额数,注意如果是负数就应该有符号!3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是多少万,实退税额为多少万,被抵消的税额为多少万,并作出相应会计分录。4、根据上述资料,判断企业留抵税额是多少万,如果没有,此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
老师 我3月份增员的 社保 4月份我怎么添加到扣缴端的系统里呢
老师,我们老板今天用公户给我们副总发了8万块钱,其实是工资,为了能少交点个税我能不能从下月起给他多申报3500的工资,其余的能不能算成福利费算是公司给他的各项补贴不申报行不行,因为挣个钱都不容易
我25年计提10万工资,25年1月发24年属期的工资6万,25年2月至26年5月31号前发25年属期的工资2万,那么我25年汇算清缴的A105050的职工薪酬调整明细表中的1,2,5列分别填多少呢?