您好,商贸的进项和销项要匹配的,但咱销售是无票收入,没有发票开具,只是账面上确认收入和结转成本 ,可以的

请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
库存商品大类是差不多的,都是金银首饰,有的是项链耳环戒指,我的进项票里的货品明细,比如戒指十个,我结转成本的时候没有戒指,我结转项链可以吗?这样税务局能看到吗?我阶段成本的时候,比如说100块钱,我成本率是50%的话,我能不能结转50块钱,具体结转啥,因为都是首饰,不看明细,我就对金额行吗?
我到进项票的货品明细和我销项的货品明细需要保持一致吗?比如主要大类是金银首饰,对不上是项链还是戒指可以吗?比如是项目的是项链,我阶段成本结转借可以吗?然后有90%都是无票,收入
你好,我们是一家餐饮公司,主营食堂经营和食材配送,我们有部分供应商没有按照实际明细开发票(例如我们进货的产品是瘦肉、腿肉、大骨等),对方发票名称只开(猪肉)然后对应当月的总金额,但我们进销存明细都有登记能够匹配得上,只是发票没办法详尽。 目前有客户需要开的发票名称跟我们进项的产品名称没办法对应得上,是实际经营的业务,税收分类的大类也是一致的,只是明细没办法按照名称一对一,想问下这样开票可以吗?
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
老师,问个问题,我工程施工里计提工资薪金是200万,但是整年的工资发生额是190万,有10万计提的是去年的工资,但是我工资没有进费用科目,都是在工程施工里,我汇算的时候用不用调增这10万
老师。我们养老院一般纳税人免征。收到捐赠款2000。需要给对方开具发票。开发票是免税还是?
25年第四季度的企税出口收入栏的金额与税务系统导出的免抵退申报汇总表中(出口销售额-人民币)栏的合计数不一样,是什么原因呢
老师你好!咨询个问题:总公司在分公司不知情下单方面注销了分公司,因为分公司有暂估,这样分公司会不会有税务遗留问题。
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的
我们是电商企业,收入的话,具体是什么屏幕系统里都有记录
所以现在结转成本的时候,就根据收入去匹配对应的产品明细,也就是进项票来的时候,货品明细,戒指就戒指,项链就项链,这样结转成本
问题是有400多万的,存货账上,好像,让上的金额和进销存上的金额不一样,存货
您好,我以 为是实体店,我也是电商,这个就有风险了,税务来我们公司来查,直接进系统,还让我们把后台账号给他们的,电商就是没有隐藏,都是透明的。这个操作可能不行的,风险很大
那按你经验看,我们公司之前的那个会计对电脑都不懂,我们上家我们是做金银首饰的电商企业,我们的供应商给我们开进项票的时候,都是我们这边给他统计货品明细和数量,让他们给我们开,现在那个成本价不知道是做低了还是怎么样,没有思路,存货有400多万,而且我们的进销存系统也不是很准,我们是在财务软件里头把进项票的货品明细录入到存货那个模块里,也就是说,我们账上的400多万就是票上是货品明细,
早上好,供应商都能配合我们开货品的明细和数量,我觉得我们的进销存就可以是准确的了,现在不准确是前任会计没有做好这个统计工作
京东pop店铺京挑客没有发票的怎么处理呢是冲货款吗?
还有晚发货罚款,没有发票,怎么处理呢,是月账单整理出来后,整理出没有发票的支出费用,合计冲货款吗,账务处理得怎么做
按月账单记账的时候您主营业务收入,销项税13%,冲红的减收入减销项税吗?,还是账上不体现,直接表格中减掉没有发票的支出,剩余的确认收入呢
您好,我认为后一种处理好,不冲红收入,账不上体现,剩余确认收入
那以后查账的话,跟我的系统上货款收入不一样的话,我就把我的统计表给他们看吗?
吧冲红明细表打印出来让负责人签字,留档吗
一般电商企业这些没有发票的支出费用怎么处理的呢
您好,咋这罚款的金额在订单里体现出来,我们会调为给客户的优惠,税务真查的话,不看表的,只看系统
那这种京挑客没有发票的佣金支出系统上都体现,
我冲收入了也没毛病吧,
问题大吗?
调为给客户的优惠,怎么操作,
我想的是没票的都统计一块冲收入剩下的收入账上确认收入
调为给客户的优惠,怎么操作,这个能具体告诉我方法吗?谢谢
你们电商公司,每个月做报表吗?成本分析,收入分析啥的
这些事会计做的吗?还是运营自己就做了
您好啊,咱用的系统是自己开发的么,我们自己技术人员开发票,就是这样设置,最终的成交额是客户的付款额,也等于我们的开票额(不开票的话我也按这个金额申报收入和增值税)
无票收入不申请吗?
您好,无票收入我都在月报申报增值税的,全部确认收入,就是平台的收入和我财务账上是一样的
调为给客户的优惠,怎么操作,这个能具体告诉我方法吗?谢谢
平台不是有货款收入,还有那个全包里边余额吗?,按月账单里边的货款收入确认收入吗?
您好,刚才我问您咱这们平台是人家的还是我们自己的,是需要技术开发出这个功能才能录入呀,操作也不是财务操作的,我们公司是客服和销售同事操作。 根据月度的销售单来确认收入,1号到月末所有的销售单都确认收入交增值税的,税务查过我们,对我们要求严格的
哦我们俩说的平台不是一个平台,我说的是淘宝京东的那个平台后台,比如京东pop的京麦商家后台,您说的是公司内部的erp系统吧,我们用的是旺店通,那个我都不看,因为我们账上的发票是按供应商给我们开的进项发票货品明细存货模块自己录入的,
你们年销售额多少呢,我们1000万左右,不是挑肥羊吗?得一个亿5000万的税务局去查吗不是,你们年销售额大概多少呀
哦哦,是的,我说的是公司内部的erp系统,那咱内部系统和京东pop的京麦商家后台差异大吗,收入是根据京东pop的京麦商家后台来的吧,客户付款也在那里支付的
收入方面差异应该不大,收入和费用都是pop京麦后台数据为准的
您好,收入以pop京麦后台数据为准的话,那没有税务风险嘛