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老师我想请教一下单位收到银行承兑,通过第三方贴现,手续费从总金额中扣除,又没发票,所以不能摊入费用,要怎么处理呢?

2023-09-22 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 08:50

你好,这个还是正常做财务费用,只是不能税前扣除

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快账用户9902 追问 2023-09-22 11:52

我在做科目余额表的时候正常把费用冲为零,但是就借贷不平,我是做的手工账

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齐红老师 解答 2023-09-22 11:55

借:财务费用     银行存款 贷:应收票据

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你好,这个还是正常做财务费用,只是不能税前扣除
2023-09-22
你好;  1. 计入财务费用-贴现手续费去核算    没有发票汇算调整处理 2.     借银行存款 ;财务费用-贴现手续费 贷应收票据   
2021-11-24
同学你好 这个直接开就行了
2021-06-15
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
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