你好,有余额,一般是不正确
制造费用-折旧,制造费用-材料,这些科目期末能有余额吗?年末能有余额吗?然后应该结转到哪里
生产成本、直接材料的支出、和制造费用、还有折旧费用,年底科目余额还有金额怎么处理?
老师您好,我们是工厂制造业,固定资产折旧进入制造费用,比如每个月制造费用有5万,是否全部结转进成本,月末,制造费用科目无余额
结转制造费用,制造费用的明细科目只有人工费,折旧费,办公费,怎么选?
制造费用-折旧费科目有余额,正确吗
老师,我们做完为乙方,发票项目名称具什么,税收编码是属于其他现代服务吗?对方是一般纳税人可以开专票吗?是6%的税率吗
老师请问一下,生产车间支付一大笔旧设备改造费,要计入什么科目,分录怎么做合适点
企业所得税汇算清缴退税金额达到多少税务会查账
公司主营业务收入➕其他业务收入,报增值税时候,其他业务收入填哪里?
建筑公司投标保函需要交印花税吗
老师你好,我们是供水行业,我们租别人的管道,对方开来的管输费我应该计入哪个科目
老师您好,我家这个月交的增值税,城市维护建设税,教育费附加税,地方教育附加税,分录为借:应交税费-未交增值税 税金及附加 贷方:银行存款 这样的分录对吗
老师 用于研发用的固定资产 怎么计算折旧费用的呀
老师,我现在有点困惑 我用的金蝶精斗云做账,我在看季度的利润表 营业成本 本年累计金额是 12280046.29 我自己登记的表是按发票登记的 营业成本的本年累计是 12309793.61 差额主要是在 2月有一笔差旅报销 不含税 471.7 ,计入管理费用,5月有一笔房租发票 不含税 20443.76 ,计入管理费用, 6月 购买一台pos机 不含税 8831.86 ,计入固定资产 我这样应该没错吧老师,麻烦帮我解答下
请问一下老师,我公司是拍卖公司,成交之后以收取佣金为主营业务收入,有委托方委托我公司拍卖物品,但是还没有拍卖,预估委托物品超过10万,客户要求先付他们10万元,等拍卖出去后成交价额在减去,在转尾款,这是第一次遇到这样的,一般我们都是成交之后才会给委托方转成交价的,请问老师没有成交就给客户转10万,这个怎么做账
制造费用-折旧费用的余额是入固定资产的时候把一部分固定资产的计提费用科目做到制造费用里,这样出成本的时候折旧就从制造费用结转到生产成本里 以上是代账公司回复我的,不是很明白
余额还挺大,有一百多万呢
你们是生产企业吗?正常来说,这个制造费用得转到产品产品里面
是的,我们是生产企业,制造费用不是要结转到产品里面吗?余额是表示有在产品吗
对,余额要么就是他忘了转入了,要不然就是有在产品
我看了8月份的报表,在产品有80万,可是制造费用有100万啊,差额在哪里体现
你得问一下代账公司,是不是他们的作账做错了?
在核对,有在产品的话,制造费用有余额是允许的是吧?
对,那这种情况是合理的
之前在一家制造业企业待过,每个月的制造费用全都结转清零,我看到制造费用-折旧费有余额有点看不懂,上会计问找老师解惑
每个企业情况不一样,得具体分析一下