你好,有余额,一般是不正确

生产成本、直接材料的支出、和制造费用、还有折旧费用,年底科目余额还有金额怎么处理?
老师您好,我们是工厂制造业,固定资产折旧进入制造费用,比如每个月制造费用有5万,是否全部结转进成本,月末,制造费用科目无余额
结转制造费用,制造费用的明细科目只有人工费,折旧费,还是办公费,怎么选?
结转制造费用,制造费用的明细科目只有人工费,折旧费,办公费,怎么选?
制造费用-折旧费科目有余额,正确吗
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
制造费用-折旧费用的余额是入固定资产的时候把一部分固定资产的计提费用科目做到制造费用里,这样出成本的时候折旧就从制造费用结转到生产成本里 以上是代账公司回复我的,不是很明白
余额还挺大,有一百多万呢
你们是生产企业吗?正常来说,这个制造费用得转到产品产品里面
是的,我们是生产企业,制造费用不是要结转到产品里面吗?余额是表示有在产品吗
对,余额要么就是他忘了转入了,要不然就是有在产品
我看了8月份的报表,在产品有80万,可是制造费用有100万啊,差额在哪里体现
你得问一下代账公司,是不是他们的作账做错了?
在核对,有在产品的话,制造费用有余额是允许的是吧?
对,那这种情况是合理的
之前在一家制造业企业待过,每个月的制造费用全都结转清零,我看到制造费用-折旧费有余额有点看不懂,上会计问找老师解惑
每个企业情况不一样,得具体分析一下