您好,这个是要申报的呀,正常就是应发工资这个金额,去申报税款就可以的
郭老师,我们下游开票,虚开了,被税务查到,要我们不列成本费用,我们怎么写说明
我们公司借款给股东的另一个公司,借款金额10万,每月利息是6厘,我现在借款的账和利息账做,怎么做分录
收到的发票货品名称跟大类不符合,跟收票方关系大吗?还是说按收到的大类开出去就行
老师,小规模公司,我们公司是搞培训的,顾人员过来授课,对方给我公司开授课费的发票,但是我们要帮对方代扣代缴个税,请问一下,比如授课费含税发票32000元,咨按不含税金额申报缴纳个税5300元,请问一下老师,收到32000和缴纳个税怎么做会计分录?分录1→借:主营业务成本32000贷:银行32000分录2→借:应交税费-个税5300贷:银行5300但是这样做,应交税费会一直挂账5300,怎么做才会平应交税费-个税这个科目。麻烦老师会计分录详细指导一下,谢谢
公司贴了封条了,一年都没业务,汇算清缴的数据该咋填啊,是不是资产负债表期初期末数一样,利润表的本期是0或者起初和期末也一样?这个数据我也不敢乱写啊
职工薪酬支出及纳税调整明细表 账载金额取“应付职工薪酬—社会保险费(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)”等明细科目贷方累计发生额是60411.11,包含计提有2025年1月的数据,这个也要算上吗?和借方累计发生额是56955.96,有差额,怎么填税收金额和纳税调整金额是?
公司花一千多万购买的土地和房产,做工厂,要分别入无形资产和固定资产吗,还是一起入到固定资产里
老师您好,公司收到买酒的发票,对方开成了专票,账务该怎样处理?进项税额该怎样处理?
老师,小规模公司,我们公司是搞培训的,顾人员过来授课,对方给我公司开授课费的发票,但是我们要帮对方代扣代缴个税,请问一下,比如授课费含税发票32000元,咨按不含税金额申报缴纳个税5300元,请问一下老师,收到32000和缴纳个税怎么做会计分录?麻烦详细会计分录指导一下,谢谢
老师,请教一下,对方公司要求我方开产品推广费合规吗?
在哪申报了?
在个人所得税扣缴客户端
个人代扣代缴客户端税务局好像没给开通啊!没有给个税密码呀!
之前如果没有申报过,是需要去现场开通权限才可以申报的